区审计局设下列内设机构
(一)办公室。承办财务、信访、保密、宣传、安全、文明单位建设等综合性事务工作。负责办理局机关机构编制、人事管理、工资福利等事宜;负责局机关退休人员管理服务工作;负责干部人事档案管理工作;负责区审计办交办的工作任务。
(二)法制和内部审计股。负责拟订年度审计项目计划和规范性文件的草拟、修改和报批;承担审计业务统计工作;组织贯彻执行审计工作的法律、法规、行政规章、审计准则和指南以及相关规章制度等;负责相关审计事项的审理;负责实施行政执法和审计业务质量的监督检查,监督审计决定的执行和审计问题整改落实情况;负责办理审计案件的移送;负责审计结果公告的相关事宜。负责内部审计工作的监督和业务指导。承办机关政务公开,行政调解、行政复议,行政诉讼和普法依法治理等法治建设工作。
(三)财政综合审计股。负责审计、督查区本级、区级部门、乡镇(街道办)财政预算执行、决算草案及其他财政收支;负责财政资金专项审计和专项审计调查。负责与区人大相关委员会协调联系有关审计业务工作。负责审计区级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、群团机关(含下属事业单位)及社会团体组织的财政财务收支审计。负责区属国有及国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构(含地方非银行性经营机构)、区属国有资本占控股或主导地位的金融机构的资产、负债和损益审计。承办上级审计机关授权或统一组织的审计项目计划的实施。
(四)投资审计股。负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的审计。监督建设项目预算的执行情况及年度决算。对重大项目开展督查;对政府投资和以政府投资为主的建设项目有关的设计,施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查;对区级重大工程资金筹集、使用情况进行审计;开展专项审计和审计调查。
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
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