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眉山市彭山区财政局 关于2021年度审计报告反映区级部门预算执行问题整改情况的报告

  • 索引号:1495410037/czj1/2023-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:czj1
  • 名 称:眉山市彭山区财政局 关于2021年度审计报告反映区级部门预算执行问题整改情况的报告
  • 公文时效:
  • 发布日期:2023-01-11

眉山市彭山区财政局

关于2021年度审计报告反映区级部门预算执行问题整改情况的报告



区级2020年审计报告反映的区级部门预算执行问题,我局高度重视,现将相关问题整改情况报告如下:

一、审计发现的主要问题整改情况

(一)预决算编制中存在的问题

1.部门收入预算编制不完整问题整改情况。我局在今后工作中将加强各部门预算编制指导和审核,督促单位严格按照相关法律法规规定,将各部门结转结余资金纳入年度预算。

2.部门决算报表相关信息不准确问题整改情况。单位决算报表与财务账不一致的主要原因是部门未将历年结转数据在决算报表中反映。从2021年起,我们将督促单位严格按照规定处理收支业务,确保单位决算报表与财务账保持一致。

(二)贯彻落实过紧日子要求方面存在的问题

项目推进慢,执行率低问题整改情况。我局已督促相关单位在今后工作中合理科学编制年度预算,执行中切实采取措施迅速推进项目,加快项目执行进度,提高预算资金使用效益。

(三)执行财经纪律方面存在的问题

固定资产账实不符问题整改情况。文广旅局已进行账务调整,补录入“行政事业单位资产管理信息系统”607.22并计提折旧。应急管理局已进行账务调整,补录入“行政事业单位资产管理信息系统”70.31万元并计提折旧。我局已督促相关预算单位加强资产核算管理,真实准确反映资产状况,确保资产账实相符、账账相符、账卡相符

(四)其他方面存在的问题

内控制度不完善、执行不到位问题整改情况。我局已督促相关单位制定内审工作计划,建立健全内审工作机制,迅速开展内审工作。全过程监督单位内控执行,切实加强单位内部监督管理


眉山市彭山区财政局

                                                                    2022年1010




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