2022年度四川省眉山市彭山区青少年宫单位决算
发布时间:2023-10-23     发文机构:区政府办

2022年度

四川省眉山市彭山区

青少年宫单位决算

目录

公开时间:2023年10月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)运用各种文化艺术手段,寓教于乐,在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操,进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育,树立正确的世界观、人生观、价值观。

(二)为适应社会发展和青少年成长成才的需要,大力开展新知识、新技能的普及工作,努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

(三)通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识,通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年文化的健康发展。

二、机构设置

眉山市彭山区青少年宫隶属于共青团眉山市彭山区委,为公益二类事业单位。核定编制数4个。2022年末,在职职工3人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计64.12万元。我单位为2022年新增单位,全年收、支决算数无上年指标对比。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计64.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入64.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计64.12万元,其中:基本支出55.6万元,占86.7%;项目支出8.52万元,占13.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计64.12万元。因我单位为2022年新增单位,财政拨款收、支决算数无上年指标对比。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出64.12万元,占本年支出合计的100%。我单位为2022年新增单位,2021年无一般公共预算财政拨款支出决算数,故无上年指标对比。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出64.12万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出51.38万元,占80.1%;社会保障和就业支出5.85万元,占9.1%;卫生健康支出2.53万元,占4%;住房保障支出4.36万元,占6.8%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为64.12万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群团事务(款)事业运行(项):支出决算为42.4万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)群团事务(款)工会事务(项):支出决算为0.46万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)群团事务(款)其他群团事务支出(项):支出决算为8.52万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3.53万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.76万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.56万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.66万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出55.6万元,其中:

人员经费48.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费7.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,杜绝浪费财政资金,弘扬艰苦奋斗的优良作风、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关事业运行经费支出情况

2022年,眉山市彭山区青少年宫事业运行经费为42.40万元,较上年减少2.94元,主要原因是因为本年度有1人辞职。

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省眉山市彭山区青少年宫政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区青少年宫共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对眉山市彭山区青少年宫2022年经费(项目名称)这个项目开展了预算事前绩效评估,并对这个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取此项目开展绩效监控,组织对此项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指单位职工工资、绩效工资、津补贴等以及为开展单位正常运转发生的办公费、差旅费、邮电费等。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指开展青少年宫事务发生的劳务费、委托业务费等。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工基本养老保险单位部分。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工职业年金缴费单位部分。

13.. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指职工其他社会保障缴费单位部分。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于职工医疗保险缴费单位部分。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于职工其他医疗缴费单位部分。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000315646-青少年宫经费2022

主管部门

中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会

实施单位

眉山市彭山区青少年宫机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全年完成春、夏、秋三期兴趣特长培训,培训人数达1000人次,学员及家长满意度达90%以上;全年至少完成两次以上大型活动,组织开展20次以上公益课堂。

1.上缴非税收入23.6万余元;

2.开展“非遗”系列公益课堂15次,“团聚彭友”、“苏娃快乐成长营”寒暑假公益托管班两期;

3.组织1000余人参加“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演;

4.200多人通过了舞蹈、钢琴、架子鼓、跆拳道考级;

5.组织开展了全区青少年“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题书画比赛,1800余作品参赛;

6.开展暖冬公益活动,为保胜小学、义和小学、黄丰小学、观音小学、谢家小学共50名学生送去价值10350元的书包、篮球、羽毛球拍、保温杯;

7.全年还不定期的开展社会主义核心价值观主题活动。

2.项目实施内容及过程概述

通过春、夏、秋三期兴趣特长培训向财政上缴非税收入23.64万余元;全年开展“非遗”系列公益课堂15次,“团聚彭友”、“苏娃快乐成长营”寒暑假公益托管班两期;组织1000余人参加“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演;200多人通过了舞蹈、钢琴、架子鼓、跆拳道考级;组织开展了全区青少年“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题书画比赛,1800余作品参赛;开展暖冬公益活动,为保胜小学、义和小学、黄丰小学、观音小学、谢家小学共50名学生送去价值10350元的书包、篮球、羽毛球拍、保温杯;全年还不定期的开展社会主义核心价值观主题活动。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

12.00

8.52

8.52

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

12.00

8.52

8.52

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

经济效益指标

非税收入

18万

23.64万

20

20


社会效益指标

参加活动人员满意度测评

80

%

90

20

20


开展活动次数

20

场次

20

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

学员家长满意度

90

%

90

20

20


合计

100

100


评价结论

该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评,绩效目标完成良好,年初目标都完成了。自评得分100分。

存在问题

2022年因疫情影响,未能开展线下的大型活动,资金使用进度偏缓,主要在下半年。

改进措施

一是进一步加强各种资产管理,细化明确职责,定期开展现有资产进行盘点工作;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。

项目负责人:朱琳

财务负责人:朱琳












第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  
附件【眉山市彭山区青少年宫决算公开表.xls

主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室    协办单位:各镇(街道)、区级各部门

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