2022年度
四川省眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心单位决算
目录
公开时间:2023年10月23日
第一部分 单位概况…………………………………………………1
一、部门职责……………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………1
第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………2
一、收入支出决算总体情况说明^………………………………………2
二、收入决算情况说明…………………………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………12
第三部分 名词解释…………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………………30
一、收入支出决算总表……………………………………………………30
二、收入决算表……………………………………………………………31
三、支出决算表……………………………………………………………31
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………32
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………37
第一部分 单位概况
一、主要职责
拟定全区综合交通发展中长期规划,研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施,分析全区综合交通发展形势及难点问题,并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等
二、机构设置
彭山区综合交通枢纽建设推进中心成立于2019年7月,属眉山市彭山区人民政府直属事业单位,公益一类,正科级,由区交通运输局代管。下设内设机构3个,分别为办公室、规划股、项目股。核定事业编制7名,其中:主任1名,副主任2名,中层职数3名,一般人员1名。2022年末在职职工6名,其中:全额事业人员6名。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计916.91万元。与2021年收入共计907.14万元相比,收、支总计各增加9.76万元,增长1.1%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计916.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入916.91万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计916.91万元,其中:基本支出114.72万元,占12.5%;项目支出802.18万元,占87.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计916.91万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9.76万元,增长1.1%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出916.91万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加271.24万元,增长42%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出916.91万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.74万元,占1%;卫生健康支出3.73万元,占0.4%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0.6万元,占0.1%;交通运输支出895.62万元,占97.7%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出8.21万元,占0.9%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为916.91万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出201(类)01款01项:支出决算为0万元,与预算数相等。
2.教育支出205(类)01(款)01(项):支出决算为0万元,与预算数相等。
3.科学技术支出206(类)01(款)01(项):支出决算为0万元,与预算数相等
4.农林水支出213(类)01(款)04(项):支出决算为0.6万元,完成预算0.06%,与预算数相等。
5.社会保障和就业支出208(类)04(款)02(项):支出决算为8.74万元,完成预算0.95%,与预算数相等。
6.卫生健康支出210(类)11(款)02(项):支出决算为3.73万元,完成预算0.4%,与预算数相等。
7.交通运输支出214(类)02(款)01(项):支出决算为895.62万元,完成预算97%,,与预算数相等。
8.住房保障支出221(类)03(款)02(项):支出决算为3.73万元,完成预算0.4%,与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出114.72万元,其中:
人员经费99.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;较上年增加0万元,与上年一致无差额。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,与上年一致无差额。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,与上年一致无差额。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元,与上年一致无差额。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,四川省眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关运行经费支出0万元,比2021年增加0万元,与上年一致无差额。
(二)政府采购支出情况
2022年,四川省眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对聘用人员经费、其他支出项目等13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,组织对13个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201(类):指政府提供一般公共服务的支出。
10.教育支出205(类):指反映政府教育事务支出。
11.社会保障和就业支出208(类):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出210(类):指政府在卫生健康方面的支出。
13.农林水支出213(类):指反映政府农林水事务支出。
14.交通运输支出214(类):指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。
15.商业服务业等支出216(类):指反映商业服务业等方面的支出。
16.住房保障支出221(类):指集中反映政府用于住房方面的支出。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
报表编号:510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
13.28 |
13.28 |
13.28 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
13.28 |
13.28 |
13.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
足额保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
81.25% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
81.25% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
13.56 |
13.56 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
15.00 |
13.56 |
13.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||
运转保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026655-工资性支出(行政) |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026769-工资性支出(事业) |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
41.69 |
62.51 |
62.51 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
41.69 |
62.51 |
62.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
足额保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026773-社会保障缴费(事业) |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.89 |
13.73 |
12.80 |
93.28% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
14.89 |
13.73 |
12.80 |
93.28% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026777-住房公积金(事业) |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
足额保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026784-党组织活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.83 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.83 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||
运转保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026785-工会及福利费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
22.5 |
||||
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341347-成绵乐铁路客运专线动车组租赁 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
确保成绵乐城际铁路客运专线公交化运营 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
261.48 |
261.48 |
261.48 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
261.48 |
261.48 |
261.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
2000 |
人 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341368-高铁彭山北站增次运营专项补助 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
增加高铁班次,方便群众出行 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
2000 |
人次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341382-综交事务管理专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按要求圆满完成各项任务 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
53.00 |
40.10 |
40.10 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
53.00 |
40.10 |
40.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
≥ |
5000 |
人次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341394-乡村振兴及“双创”专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区综合交通枢纽推进中心 |
实施单位 (盖章) |
眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
乡村振兴及“双创”专项经费 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
5.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
85 |
人 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
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适用地区:全省范围 |
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适用用户:部门用户、单位用户 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
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