眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
谢家街道办事处是谢家街道各项工作的监督管理机构和执行机构:
1、落实上级政策:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;负责辖区内经济发展、城市管理、村(社区)建设和社会服务等行政工作;
2、促进全面发展:统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作;负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施;加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作;
3、维护社会稳定:负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作;协助有关部门开展治安保卫工作;依法进行管理和监督,并做好防火、防汛、防震减灾、疫情防控等工作;
4、加强资源管理:合理配置社区资源,大力发展社会组织,加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用;认真执行城市建设和管理规划,负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作;
5、提供优质服务:街道始终强化优质服务意识,加强人员优质服务思想,全面提升服务水平,群众办事以最优质的服务。
二、机构设置
彭山区谢家镇人民政府和彭山区义和乡人民政府于2019年12月因行政区域调整合并更名为彭山区人民政府谢家街道办事处,谢家街道办事处是行政事业单位,有行政单位1个,事业单位1个(谢家街道农业农村综合服务中心)。彭山区人民政府谢家街道办事处内设有党工委、人大、纪工委、财政所、党政综合办、党建(群团)办、经济发展办、社会事务办、社会综合治理和应急管理办、城乡建设和自然资源办、农业服务中心、社会治安服务中心、便民服务中心和综合行政执法办。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21,242.93万元。与2021年相比,收、支总计各增加/减少3,553.12万元,增长/下降20.1%。主要变动原因是年初预算减少、项目资金减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)单位:万元
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计20,970.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,618.98万元,占22%;政府性基金预算财政拨款收入1,786.05万元,占8.5%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14,565.46万元,占69.5%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)单位:万元
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计20,321.48万元,其中:基本支出714.48万元,占3.5%;项目支出19,607万元,占96.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)单位:万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
6,405.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少-8,743.38万元,下降-57.7%。主要变动原因是项目资金减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)单位:万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4,618.98万元,占本年支出合计的22.7%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少-5,653.19万元,下降-55%。主要变动原因是一般项目减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)单位:万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4,618.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,122.8万元,占46%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出37.72万元,占0.8%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出8.9万元,占0.2%;社会保障和就业支出178.31万元,占3.9%;卫生健康支出84.6万元,占1.8%;节能环保支出135.83万元,占2.9%;城乡社区支出648.42万元,占14%;农林水支出1,261.67万元,占27.3%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出2.07万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出5万元,占0.1%;住房保障支出108万元,占2.3%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出25.67万元,占0.6%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)单位:万元
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为4,618.98万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为4.9万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为402.56万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1413.16万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为9万元,完成预算100%;
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为88.3万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计事务(项):支出决算为0.6万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为1.6万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为11.92万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为138.65万元,完成预算100%;
一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为28.98万元,完成预算100%。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监管管理事务(项):支出决算为3.14万元,完成预算100%。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务支出(项):支出决算为14.98万元,完成预算100%;
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为18.23万元,完成预算100%;
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%;
公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):支出决算为2万元,完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):支出决算为4.4万元,完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为79.78万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为44.75万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算为4.4万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为6.48万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为13.24万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为23.59万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为4.32万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%;
社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为15.98万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为43.94万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.98万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为23.18万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为15.45万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为3万元,完成预算100%。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为71.98万元,完成预算100%;
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为63.85万元,完成预算100%;
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0.36万元,完成预算100%;
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为7.3万元,完成预算100%;
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算为354.53万元,完成预算100%;
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算为23.45万元,完成预算100%;
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为640.78万元,完成预算100%;
8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为26.2万元,完成预算100%;
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为8.4万元,完成预算100%;
农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为19.88万元,完成预算100%;
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算为110万元,完成预算100%;
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为781.18万元,完成预算100%;
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为66万元,完成预算100%;
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项);支出决算为250万元,完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.62万元,完成预算100%。
10.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):支出决算为0.45万元,完成预算100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为108万元,完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为7.44万元,完成预算100%。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为18.22万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出714.48万元,其中:
人员经费698.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元,完成预算100%;较上年增加0.08万元,增长3%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.08万元,增长3%。
其中:公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于开展乡村振兴、环境治理等驻村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出1,786.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,四川省眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处机关运行经费支出0万元,比2021年减少0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,四川省眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中:其他用车主要是用于公务外出开展工作使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对邓庙村渔夫小院建设项目经费14个项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位基本支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位项目支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指单位项目以外的事务支出。
10.公共安全(类):指反应政府维护社会公共安全方面的支出。
11.文化体育与传媒(类)指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
12.社会保障和就业(类)指购买社会基本养老保险、基本医疗保险等以及解决就业困难人员就业问题相关事项。
13.卫生健康支出(类)指反映政府卫生健康方面的支出。
14.节能环保(类)指反映政府节能环保支出。
15.城乡社区(类):指反映政府城乡社区事务的支出。
16.农林水(类):指反映政府农林水事务的支出。
17.交通运输(类):指反映政府交通运输和邮政业的支出。
18.资源勘探信息等:指资源勘探工业信息等支出 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面 支出。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)”,该表格应作为附件予以公开。)
附件: 谢家湿地公园新建排洪沟工程建设项目自评得分表 |
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项目名称 |
谢家湿地公园新建排洪沟工程 |
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主管部门 |
眉山市彭山区谢家街道 |
实施单位(盖章) |
眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成财政预算资金使用,使用率达100%。 |
完成财政预算资金使用,使用率达100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
谢家湿地公园新建排洪沟工程建设费用。 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,575.26 |
93.17 |
93.17 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整原因:因项目内容调整。 |
|||
其中:财政资金 |
1,575.26 |
93.17 |
93.17 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益指标 |
效益情况 |
定性 |
好坏 |
好 |
50 |
45 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
35 |
||
合计 |
100 |
90 |
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评价结论 |
该项目完成了谢家湿地公园新建排洪沟工程建设等。自评得分90分。 |
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存在问题 |
预算绩效评价体系制定不够科学,还待进一步加强。 |
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改进措施 |
科学制定绩效评价体系,提高财政资金使用效益 |
附件: 邓庙村渔夫小院建设项目自评得分表 |
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项目名称 |
邓庙村渔夫小院建设项目 |
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主管部门 |
眉山市彭山区谢家街道 |
实施单位(盖章) |
眉山市彭山区人民政府谢家街道办事处 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成中省预算财政衔接推进乡村振兴补助资金使用,使用率达100%。 |
完成中省预算财政衔接推进乡村振兴补助资金使用,使用率达100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
用于邓庙村渔夫小院及周边设施打造项目建设,具体包括渔夫小院主体修建、鱼苗及水产养殖设备采购等。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,575.26 |
93.17 |
93.17 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整原因:因项目内容调整。 |
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其中:财政资金 |
1,575.26 |
93.17 |
93.17 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益指标 |
效益情况 |
定性 |
好坏 |
好 |
50 |
45 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
35 |
||
合计 |
100 |
90 |
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评价结论 |
该项目完成了邓庙村渔夫小院建设等。自评得分90分。 |
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存在问题 |
预算绩效评价体系制定不够科学,还待进一步加强。 |
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改进措施 |
科学制定绩效评价体系,提高财政资金使用效益 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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