2022年度眉山市彭山区人民政府江口街道办事处决算
发布时间:2023-10-24     发文机构:区政府办

2022年度

眉山市彭山区人民政府

江口街道办事处决算

目录

公开时间:2023年10月24日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2022年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 32

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

江口街道党工委的主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决策部署。

2、履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任,

负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 律建设,负责宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法 治建设、对外宣传、统一战线、民族宗教、保密、党管武装等 工作。领导本辖区工作,支持和保证人大工委、街道办事处、纪工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。协调人大代表和政协委员在街道的活动。

3、讨论决定加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、

实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治 等方面的重大事项、重点工作和重大问题。对涉及街道辖区内事关群众利益的重大事项和重大决策提出建议。

4、落实基层党建工作责任制,负责机关党建、区域化党建、

“两新”组织党建、村(社区)党建等基层党建工作,承担党 员教育、管理、监督、服务和发展党员等工作。

5、按照管理权限,负责机关及所属事业单位干部职工教育、

培训、任免、考核和监督。指挥调度和管理考核区级职能部门派驻机构和工作人员。负责辖区内人才工作。

6、领导基层社会治理,负责基层治理的牵头统筹、组织协

调、督导落实等职责,推动形成党建引领基层治理格局。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

7、完成上级交办的其他任务。

江口街道办事处的主要职责:

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级决策部署。

2、统筹辖区发展。组织实施区域经济发展规划,推进区域

经济发展,优化产业发展布局和营商环境,稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略和农业农村相关工作。负责辖区内经济社会统计工作。

3、实施公共管理。参与国土空间规划编制并组织实施,促

进城市有机更新,提升城镇化发展水平,统筹推进自然资源保护和开发利用。负责生态环境保护和污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理。

4、组织公共服务。依权限履行教育和体育、民政、人力资

源和社会保障、文化、卫生健康、人口和计划生育、退役军人事务、医疗保险等方面职责。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。协助负责兵役和民兵工作。

5、维护公共安全。负责社会治安综合治理、平安建设、信

访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、

消防安全、安全生产、森林防火等工作,维护辖区社会稳定,

协助负责抗旱救灾、动物防疫等工作。统筹协调综合行政执法力量。负责网格化服务管理和信息平台建设。

6、指导社区自治。指导村(居)民委员会和业主委员会工作。组织城乡社区协商。推进社区建设与社区治理。

完成上级交办的其他任务

(二)2022年重点工作完成情况。

一、聚精会神谋发展。一是大力推动项目建设。大力推进中日康养城、天眉乐连接线、江口历史建筑保护修缮、环湖东路及锦江大道、环天府新区快速通道项目、中石油加油站等项目建设,完成固定投资任务9.5亿元。完成南方园区规上工业企业产值8.5亿元。积极谋划推动下步建设发展,申报康养城康体工程等10个项目5.87亿元。二是打造更高水平“天府粮仓”。严格落实耕地保护,在面临全区最重的“图斑”整治任务形势下,超额完成非农、非粮图斑恢复整改329.95亩、撂荒图斑下清土地和批而未用土地共1043.64亩,完成新增土地整理约120亩,为推动全区粮食安全和耕地保护提供坚实基础。江口街道3.4万亩耕地,实现粮食产出2.6万吨,对比去年增长8%。三是深入推进文旅融合。认真抓实两项改革“后半篇”文章,深入推动文旅融合片区党委安排部署落地落实,依托江口特色资源,积极对接争取,强化沉银博物馆、彭祖后山等重大项目服务推动。持续做好文化旅游和乡村振兴深度融合,实现茶场村成功申报天府旅游名村、双江村成功申报第三批省级乡村旅游重点村。

二、全心全意惠民生。一是全力以赴改善民生。积极推动改水改厕725户、为大塘、永丰、茶场3个村安装太阳能路灯130盏、完成泥湾村刘家大院173户农户安装自来水等工作。不断壮大农业产业和群众就业,实现农民人均可支配收入增速达到8.5%,不断提升群众生活品质。二是推动基层治理体系和治理能力现代化。积极推动市域社会治理与城乡基层治理“双线融合”,完成了武阳安置小区(一期)1500余套住房分配,安置了3986名“征而未安”群众,同步推动小区前置治理,让安置群众享受城市小区生活品质。三是持续开展“村庄清洁行动”。积极推广垃圾分类,着力解决村庄环境“脏乱差”问题,始终做到垃圾日产日清,大大改善了江口经营环境。同时大力开展“最美庭院”创建评选,逐步开展风貌整治,有效改善村容村貌和人居环境质量。

三、全力以赴保安全。一是织牢疫情防控防护网。作为彭山“北大门”,同时面临南方园区、在建项目等往返成都通勤人员众多的压力,街道精准开展新冠肺炎疫情防控,完成10轮、近20万人次全员核酸采样检测,建立10个村社区微网格员368人的防控网格,顶住了“输入”压力,坚决守卫彭山安全。二是开展燃气、地灾点、道路交通等排查,建立隐患排查化解台账,有效消除了安全风险隐患。三是积极处理信访纠纷、“12345”市长热线投诉,办结率和满意率均在90%以上,有效化解矛盾纠纷。

二、机构设置

眉山市彭山区人民政府江口街道办事处下设4个直属事业机构,分别是:江口街道办事处、江口街道便民服务中心、江口街道农业农村综合服务中心、江口街道社会治安综合治理中心、江口街道城乡环境综合治理中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,658.66万元。与2021年相比,收、支总计各增加725.56万万元,增加6.6%。主要变动原因是追加项目资金,包括支付包括岷江河提、龚家堰经果林退出等项目资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11,658.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,844.48万元,占33%;政府性基金预算财政拨款收入7,814.18万元,占67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。




(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11,658.66万元,其中:基本支出2,223.97万元,占19.1%;项目支出9,434.69万元,占80.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,658.66万元。与2021年相比,收、支总计各增加725.56万元,增加6.6%。主要变动原因是追加项目资金,包括岷江河提、龚家堰经果林退出等项目资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3844.48万4094.84万元,占本年支出合计的37.45%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少250.35万元,减少6%。主要变动原因是部分项目已完成,包括扶持村级集体经济、安全隐患整治等项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3844.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2223.34万元,占57.8%;公共安全(类)支出34.36万元,占0.8%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.2万元,占0.005%;社会保障和就业(类)支出242.43万元,占6.3%;卫生健康(类)支出74.27万元,占1.93%;节能环保(类)支出95.35万元,占2.4%;城乡社区(类)支出23.01万元,占0.5%;农林水(类)支出728.52万元,占18.9%;交通运输(类)支出11.04万元,占0.2%;资源勘探工业信息等支出14.62 万元,占0.4 %;住房保障支出121.73万元,占3.2%;灾害防治及应急管理(类)支出275.26万元,占7.2%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2022年一般公共预算支出决算数为3844.48,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1567.73万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为75.57万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为8万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为272.26万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为156.2万元,完成预算100%;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):支出决算为2.55万元,完成预算100%;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为1.1万元,完成预算100%;一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为11.68万元,完成预算100%;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为67.4万元,完成预算100%;一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):支出决算为0.1万元,完成预算100%;一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为37.34万元,完成预算100%。一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为2.71万元,完成预算100%。一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为19.9万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为15.94万元,完成预算100%;公共安全(类)公安(款)其他公安(项):支出决算为18.06万元,完成预算100%;公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):支出决算为0.36万元,完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):支出决算为0.2万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为87.63万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为52.42万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为39.41万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为12.59万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为23.59万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)社会福利(款) 养老服务(项):支出决算为6.14万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为5.4万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为14.43万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为8.47万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为8.47万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.38万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.53万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为21.89万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

6、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项):支出决算为18.9万元,完成预算100%;节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为8.94万元,完成预算100%;节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):支出决算为67.51万元,完成预算100%;

7、城乡社区支出(类)一般行政管理事务(款)其他城乡社区(项):支出决算为3万元,完成预算100%。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为5.11万元,完成预算100%。

8、农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算为148.48万元,完成预算100%;农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为19.11万元,完成预算100%;农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算为2.1万元,完成预算100%;农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为12.6万元,完成预算100%;农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为154.84万元,完成预算100%;农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为205.12万元,完成预算100%;农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为86.45万元,完成预算100%;农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为101.92万元,完成预算100%;农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项):支出决算为198.13万元,完成预算100%;农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算为80万元,完成预算100%;农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项);支出决算为30.35万元,完成预算100%。

9、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为11.4万元,完成预算100%;

10、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12.52万元,完成预算100%。资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为2.1万元,完成预算100%。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为121.73万元,完成预算100%。

12、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为224.78万元,完成预算100%;灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为50.48万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,223.97万元,其中:

人员经费1,764.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费459.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;较上年减少0.04万元,下降100%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.3万元,下降100%。主要原因是2021年单位公车报废处置。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神。

国内公务接待支0万元,国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7,814.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,四川省眉山市彭山区人民政府江口街道办事处机关运行经费支出459.64万元,比2021年决算数减少23.17万元。下降4.8%。主要原因是严格落实中央八项规定精神。

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区人民政府江口街道办事处共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中:其他用车主要是用于……。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对水郡未来城项目等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2022年部门整体开展绩效自评,《2022年江口街道整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指人大支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府 用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务。

15.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计事务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

16.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.公共安全(类)公安(款)其他公安(项):指其他用于公安方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

31.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项):指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

32.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

34.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

37.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

38.节能环保(类)自然生态环保(款)农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理;小城镇环境保护;农用化学品、畜禽养殖、土壤等污染防治。

39.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):指其他用于节能环保方面的支出。

40.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

42.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫等方面的支出。

43.农林水(类)农业农村(款)农村社会事务(项):指用于农村社会事业发展的支出。

44.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

45.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库等水利工程建设支出。

46.农林水(类)水利(款)水质监测(项):指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

47.农林水(类)水利(款)水质监测(项):指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

48.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

49.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助的支出。

50.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

51.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

52.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

53.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):指其他用于公路水路运费方面的支出。

54.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监督(款)一般行政管理事务(项):指其他资源勘探工业信息等方面的支出。

55.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项):指其他用于自然资源事务方面的支出。

56.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

57.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项):指其他应急管理方面的支出。

58.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指防治地质灾害方面的支出。

59.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指防治地质灾害方面的支出。

60.其他支出(类)其他支行(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

61.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

62.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

63.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

64.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

65.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  
附件【江口-部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件【公开 四川省眉山市彭山区人民政府江口街道办事处 (2).xls

主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室    协办单位:各镇(街道)、区级各部门

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