一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强结突发事件的预警管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。乡镇政府主要提供以下基本公共服务:巩固提高义务教育质量和水平,改善乡村教学环境,保障校园和师生安全,做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务;做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务;落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务,维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务;做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化,加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展,健全公共文化设施网络,推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。
(二)2019年重点工作完成情况。
1、做好牧马新镇二期、莲花新村四期安置区建设及分房结算工作。
2、做好中法农业科技园、锦江大道、恒大童世界项目、复地黄龙溪谷嘉禾村飞地、东星航空学院大道、蜀皇风情古镇、牧马康养城、天府新区快速通道等项目征地拆迁工作的推进。
3、做好中法农业、恒大、复地项目规划区征地拆迁遗留问题处理,确保项目区的建设工作
4、加强锦江镇区域龙溪河、府河、古佛堰流域的污染治理。
5、加强政治学习,通过学习强国APP,深入推进党建工作上新台阶;进一步深化农村惩治预防腐败体系建设和农村党风廉政建设社会公众满意度评价工作,规范村(社区)“三资”管理工作。
6、进一步提高城乡低保、医疗救助困难、救助工作,完成全国残疾人基本情况调查工作,做好符合条件失地农民保险工作,全面开展居家养老服务体系建设。
7、搞好深化农村股份制改革试点工作,推进农村厕所革命工作。
8、搞好安全生产,创新社会管理,维护社会稳定工作。
二、机构设置
锦江镇人民政府属一级预算单位,下属3个二级单位,其中行政单位1个,其他事业单位2个。
纳入锦江镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
2、锦江镇农业服务中心
3、锦江镇宣传文化中心
2019年度收、支总计74269.53万元。与2018年相比,收、支总计各增加63593.43万元,增长595.6%。主要变动原因是政府基金预算增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2019年本年收入合计74269.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3537.13万元,占5%;政府性基金预算财政拨款收入70732.4万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2019年本年支出合计74269.53万元,其中:基本支出1417.3万元,占1.9%;项目支出72852.23万元,占98.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2019年度收、支总计74269.53万元。与2018年相比,收、支总计各增加63593.43万元,增长595.6%。主要变动原因是政府基金预算增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
2019年一般公共预算财政拨款支出3537.13万元,占本年支出合计的4.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加2263.53万元,增长63.9%。主要变动原因是乡镇合并人员的增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2019年一般公共预算财政拨款支出3537.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1839.77万元,占52%;城乡社区支出(类)990.17万元,占27.9%农林水支出(类)426.82万元,占12%;社会保障和就业(类)支出152.55万元,占4.3%;卫生健康支出58.19万元,占1.8%;住房保障支出69.63万元,占2%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2019年一般公共预算支出决算数为3537.13,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1839.77万元,完成预算100%。
2.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为426.82万元,完成预算100%。
3、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为990.17万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为137.27万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为13.42 万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):支出决算为1.86万元,完成预算100%。。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为58.19万元,完成预算100%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
支出决算为69.63 万元,完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1417.3万元,其中:
人员经费1058.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费358.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元,完成预算13.4%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.03万元,占11.2%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算跟2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出1.03万元,完成预算11.2%。公务接待费支出决算比2018年增加0.95万元,增长92.2%。主要原因为村级柑橘病防治工作开展。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出70732.4万元。
主要用于恒大童世界、蜀皇风情古镇、中法农业科技园、锦江大道、环天府新区大道、中日国际康养成等项目的征地拆迁补偿支出。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年,锦江镇机关运行经费支出358.5万元,比2018年减少256.19万元,下降18%。主要原因是人员绩效工资的减少。
2019年,锦江镇政府采购支出总额1136.4万元,其中:政府采购货物支出1030.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106万元。主要原因为乡镇合并及用于办公设备购置及城乡环境购买设备设施。
授予中小企业合同金额1136.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1030.4万元,占政府采购支出总额的90.7%。
截至2019年12月31日,锦江镇共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对安置过渡费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体绩效完成情况良好,社会公众的满意度提高了很多。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映安置过渡费项目绩效目标实际完成情况。
(1)安置过渡费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障恒大童世界,东星航空,蜀皇风情古镇,环天府新区快速通道等项目的安置过渡费的支出。完成牧马镇人民政府范围内2019年的安置过渡费的支出。完成预算管理制度,支出及时,保证了拆迁农户及时领取安置过渡费,保一方稳定。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
安置过渡费项目 |
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预算单位 |
锦江镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1500万元 |
执行数: |
1500万元 |
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其中-财政拨款: |
1500万元 |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障恒大童世界,东星航空,蜀皇风情古镇,环天府新区快速通道等项目的安置过渡费的支出,未安置农户收到过渡费,使广大农户对政府诚信度增加,提高政府的公众满意度。 |
及时兑现安置过渡费,广大农户及时足额领到安置过渡费,使广大农户对政府诚信度增加,提高政府的公众满意度。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《锦江镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对安置过渡费项目开展了绩效评价,《安置过渡费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
锦江镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
锦江镇人民政府属一级预算单位,下属二级单位3个,其中行政单位1个,眉山市彭山区锦江镇人民政府机关;其他事业单位2个:眉山市彭山区锦江镇人民政府农业服务中心、眉山市彭山区锦江镇人民政府宣传文化服务中心。
(二)机构职能。
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强结突发事件的预警管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。乡镇政府主要提供以下基本公共服务:巩固提高义务教育质量和水平,改善乡村教学环境,保障校园和师生安全,做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务;做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务;落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务,维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务;做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化,加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展,健全公共文化设施网络,推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。
(三)人员概况。
2019年人员编制总数:78个,其中事业编制33个,行政编制44个,参公编制1个。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计74269.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3537.13万元,占5%;政府性基金预算财政拨款收入70732.4万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计74269.53万元,其中:基本支出1417.3万元,占1.9%;项目支出72852.23万元,占98.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按照2019年部门预算编审要求,根据我镇职能职责,结合年度工作计划,认真填报了我镇整体支出绩效目标。制定2019年度整体目标绩效后,认真组织开展绩效监督工作,对各项工作展进度进行跟踪监控,确保预算资金的有效使用。按照区财政局统一部署,我镇于2019年3月25日按照要求公开了预算项目绩效目标。
(二)结果应用情况。
我镇对预算绩效管理开展情况进行了自查自评,绩效评价自查开展覆盖部门所有下属单位,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点指出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我镇整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2019年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到了预期绩效目标。
(二)存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
(三)改进建议。
针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加
强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基
础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目
绩效目标审核,力求科学合理;三是提早规划,提前实施,确保各项顺利实施,提高财政资金的使用效益。
附件2
安置过渡费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策;研究制定和组织实施锦江镇土地储备及征地拆迁工作的有序进行。完成乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划。
2.安置过渡费项目资金申报依据已征地农户需要安置的人口及月份来统计。
3.安置过渡费项目资金实行专项管理制度,严格资金的用途,只用于已征地农户待安置人口的过渡费发放。
4.安置过渡费资金实行严格管理,统一标准,打卡发放的原则。严禁超范围,超用途使用资金。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。安置过渡费项目资金用于兑付锦江镇范围内已征地待安置农户的过渡费发放。
2.项目应实现的具体绩效目标,确保1500万元资金及时、足额打卡到农户。
3.安置过渡费是依据已征地未安置农户的过渡期安置费,实际发放过程中严格核对人员名单及金额和月份,确保资金准确到位,不超范围发放。
(三)项目自评步骤及方法。
安置过渡费项目绩效绩效自评来自群众的资金到位满意度及对政府满意度的调查持平。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
安置过渡费根据锦江镇征地拆迁项目办提供的已征地未安置农户的人员金额花名册申报资金,经项目拆迁人员逐户核对后,报分管领导,主要领导签字后报财政局审批通过,增加预算指标。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。此项资金属预算内基金指标计划,由财政局下达。
2.资金到位。此项资金已于2019年度全部到位。
3.资金使用。此项资金已于2019年度内全部支出。
(三)项目财务管理情况。
锦江镇财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
锦江镇安置过渡费由镇项目办工作人员、涉及村社干部及代表对项目征拆范围内的在册农业安置人口,核算安置过渡费。镇财政所依据镇项目办提供的核实后的表册打卡发放到户。
(三)项目管理情况。
镇项目办核实后的过渡费表册在各村财务公开栏经过公开公示后 ,未接到群众举报信,公众无异议后,镇财政所支付过渡费。
(四)项目监管情况。
安置过渡费项目资金发放接受群众的监督,村廉情委及镇纪委的监督管理。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
镇安置过渡费项目1500万元资金及时足额兑付到群众。完成目标任务100%。老百姓对改项目非常满意,无任何异议。
(二)项目效益情况。
通过安置过渡费项目的实施,提升了政府形象,保障了群众利益,维护了社会稳定,促进了锦江镇经济建设的快速发展,为锦江镇工业企业提供了良好的营商环境。广大群众对家乡的发展,社会的稳定,政府满意度得到了更好的肯定。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
2019年锦江镇安置过渡费的项目绩效评价自查自评结果良好,项目支出保障了重点工作的开展,达到了预期绩效目标。
(二)存在的问题。
项目绩效目标设定有待更科学更合理。
(三)相关建议。
针对存在的问题,我们将进一步科学设定项目绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门项目预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是提早规划,提前实施,确保各项顺利实施,提高财政资金的使用效益。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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