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公开时间:2025年10月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
四川省眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处。内设机构方案内设七个机构:
(一)党政综合办公室。负责政策研究、督促检查、党务政务公开、机要保密、国家安全、文秘信调、对外宣传、档案管理、绩效考核、机构编制、干部人事管理、机关事务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。协调人大代表和政协委员在街道的活动。牵头负责区级派驻机构和执法下沉人员管理考核。承担党政综合等其他相关工作。
(二)党建工作办公室。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态和网络意识形态工作、精神文明、社会工作、政法工作、法治建设、统一战线、民族宗教、党管武装等工作。制定并实施基层组织建设规划,指导基层党组织党建工作。领导基层社会治理,负责基层治理的谋划推进、统筹协调和督导考核,动员社会力量参与基层治理工作。组织城乡社区协商,管理相关社区社会组织。协助负责社区建设与社区治理相关职责。统筹推进社区工作者和志愿者队伍建设。指导社区自治,负责指导居民委员会和业主委员会工作。负责指导村民委员会工作。支持辖区内工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织开展工作。承担党建等其他相关工作。
(三)经济发展和乡村振兴办公室。组织实施区域经济发展规划。负责区域经济发展的协调服务,优化产业发展布局和营商环境,稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果、永久基本农田管理、农村土地承包经营管理等农业农村相关工作,依涉农工作实际协助承担农村经营管理、农村宅基地管理和改革相关工作。协助负责植物、动物(含水生动物)疫病防控相关工作。负责辖区内经济社会统计工作。负责对辖区基层供销合作社工作的指导。承担经济发展和乡村振兴等其他相关工作。
(四)社会事务和自然资源城建生态办公室。负责卫生健康管理、人口与计划生育、全民健身、老年人权益保障、困境儿童关爱保障、残疾人保障、义务教育阶段控辍保学、城乡特困人员供养管理、退役军人管理服务保障、农民工服务等工作。组织开展爱国卫生运动。协助负责传染病防治、精神卫生、社会救助、养老保险、医疗保险、就业创业、劳动争议调解、公共租赁住房保障管理、基层公共文化设施监督管理、文物安全监管、校外培训机构办学行为日常监管等工作。协助负责兵役和民兵工作。参与国土空间规划编制,统筹推进城市有机更新、自然资源保护和开发利用。负责测量标志保护,参与土地调查等相关工作。组织、指导、协调辖区内物业管理活动。依权限承担农村宅基地规划和建设管理等相关工作。依涉农工作实际协助承担耕地保护相关工作。负责环境保护法治宣传和隐患排查、固体废物污染环境防治、 网格化环境监管排查、发现、制止、上报等生态环境保护和防治相关工作,协助负责大气污染防治、污染源普查,统筹推进水、土壤等污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理,推进落实“河 长制”相关工作。负责森林防火工作。协助负责河道采砂管理\大中型水利水电工程移民等相关工作。承担社会事务、自然资源、城乡建设管理和生态环境等其他相关工作。
(五)社会治理和综合执法消防办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、禁毒宣传教育、社区戒毒和社区康复、“扫黄打非”网格化管理、家庭暴力预防、网格化服务管理和信息平台建设等工作,协助负责网络综合治理体系建设、法治宣传教育和法治乡村建设、人民调解、安置帮教等工作。依权限负责辖区内综合行政执法工作,牵头负责“一 支队伍管执法”相关工作,建立统一指挥管理体系,统筹协调综合行政执法力量。负责消防安全工作,负责辖区日常消防工作,组织开展消防安全检查,建强消防组织,开展宣传教育,指导村(居)民委员会开展消防工作。承担社会治理、综合执法和消防等其他相关工作。
(六)应急管理办公室。负责食品药品安全、食用农产品质量安全、渡口管理、农村公路运输及客运站安全监管、安全生产等工作,协助负责食品“三小”监督管理、农村集体聚餐食品安全监管、幼儿园安全监管等工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的应急处理和报告,负责地震、地质灾害应急救援,协助负责抗旱救灾工作。承担应急管理等其他相关工作。
(七)财政所。贯彻执行财政法律、法规,负责财政预决算编制及执行、财务审计、财政性资金的监督管理等工作。负责政府采购、国有资产和债权债务管理、政府财务年报等工作。指导村(社区)财务监督管理、财务审计工作。承担财政资金管理等其他相关工作。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10920.05万元。与2023年相比,收、支总计各增加942万元,增长9.44%。主要变动原因是本年度项目数增加,资金需求量增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计10920.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3270.17万元,占29.95%;政府性基金预算财政拨款收入7597.37万元,占69.57%;国有资本经营预算财政拨款收入52.51万元,占0.48%。
图2:收入决算结构图
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计10920.05万元,其中:基本支出2191.73万元,占20.07%;项目支出8728.32万元,占79.93%。
图3:支出决算结构图
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计10920.05万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加942万元,增长9.44%。主要变动原因是本年度项目数增加,资金需求量增加。
(注:数据来源于财决01-1表)
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出3270.17万元,占本年支出合计的29.95%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1656.72万元,下降33.63%。主要变动原因是公共运行经费减少。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出3270.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2618.5万元,占80.07%;公共安全支出48.05万元,占1.47%;文化旅游体育与传媒支出4.93万元,占0.15%;社会保障和就业支出282.09万元,占8.63%;卫生健康支出60.39万元,占1.85%;城乡社区支出25.84万元,占0.79%;农林水支出114.67万元,占3.5%;交通运输支出4.96万元,占0.15%;资源勘探工业信息等支出2.01万元,占0.06%;住房保障支出108.72万元,占3.32%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为3270.17,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出:支出决算为2618.5万元,完成预算100%。
2.公共安全支出:支出决算为48.05万元,完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为4.93万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出:支出决算为282.09万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出:支出决算为60.39万元,完成预算100%。
6.城乡社区支出:支出决算为25.84万元,完成预算100%。
7.农林水支出:支出决算为114.67万元,完成预算100%。
8.交通运输支出:支出决算为4.96万元,完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出:支出决算为2.01万元,完成预算100%。
10.住房保障支出:支出决算为108.72万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2191.73万元,其中:
人员经费1711.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费480.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元,完成预算100%,较上年增加1.5万元,增长75%。决算数与预算数持平。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.5万元,增长75%。主要原因是公车使用年限增加,本年度日常使用两辆公车。
其中:公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出7597.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出52.51万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,凤鸣街道机关运行经费支出480.68万元,比2023年增加206.96万元,增长75.61%。主要原因是统计口径有变动。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2024年,凤鸣街道政府采购支出总额0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,凤鸣街道共有车辆6辆,其中:主要其他用车6辆,其他用车主要是用于环保、治安巡查、日常工作等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对凤鸣街道征地拆迁项目等82个项目开展了预算事前绩效评估,对82个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取82个项目开展绩效监控,组织对18个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位基本支出。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位项目支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指单位项目以外的事务支出。
7.公共安全支出(类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.文化体育与传媒(类)指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
9.社会保障和就业(类)指购买社会基本养老保险、基本医疗保险等以及解决就业困难人员就业问题相关事项。
10.卫生健康支出(类)指反映政府卫生健康方面的支出。
11.节能环保(类)指反映政府节能环保支出。
12.城乡社区(类):指反映政府城乡社区事务的支出。
13.农林水(类):指反映政府农林水事务的支出。
14.交通运输(类):指反映政府交通运输和邮政业的支出。
15.资源勘探信息等:指资源勘探工业信息等支出 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
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