2022年度四川省眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会单位决算
发布时间:2023-10-24     发文机构:区政府办

2022年度

四川省眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会单位决算

目录

公开时间:2023年10月24日

目录

第一部分 单位概况 1 

一、主要职责 1

二、机构设置 2 

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13 

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 23 

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23 

四、财政拨款收入支出决算总表 23 

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

(二)负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

(三)负责研究经济发展战略和农村改革任务,制定本区域农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施,开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。

(四)负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管理工作,依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作,统筹协调开展园区综合行政执法工作。

(五)负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)综合办公室。负责机关文电、文秘信调、政策研究、 督促检查、绩效考核、对外宣传、会务接待、机要保密、国家安 全、档案管理、机关事务、后勤保障、机构编制、人事管理等工 作。负责重要事项的综合协调,规范性文件、重要文件的起草、 审查和备案。负责机关规章制度的制定、督促、落实。负责党代 表提案、人大代表建议、政协委员提案办理。负责园区财政收支、 资金管理调度、债务管理、国有资产管理等工作,负责财务收支 监督管理和财务审计事项,负责对园区工程建设、项目资金等进行审核。负责机关工作人员工资福利、劳动医疗保险等工作。

(二)党群工作部。承担园区党工委日常事务。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、 信访、社会治理、法治建设、统一战线、脱贫攻坚、人力资源和 社会保障等工作。制定并实施基层组织建设规划,指导基层党组 织党建工作。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、科协等群团、社团组织开展工作。协助负责园区农村改革相关工作任务。区重点项目,利用农业嘉年华设施招商引资,引进省兰花协会建设集兰花种植、科普、观光、交易于一体的天香兰苑已顺利进场,部分馆已投入运营。

(三)产业发展办公室(统计站)。负责研究经济发展战略, 拟订区域内农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并 组织实施。负责开展农业产业化项目编报和申报工作。负责园区 投资环境调查研究,宣传推介园区投资环境及优惠政策。负责产 业项目的宣传、管理和服务,会同相关部门负责项目的梳理、争 取、落地、立项、备案及核准申报工作,协调办理园区投资项目 的注册、选址、用地、规划、建设等手续及配套服务工作,协调 解决园区发展中的水、电、气、运输、通讯等要素保障。组织协 调园区内的经贸活动。负责园区科技创新体系和科技服务体系建 设,推动科技技术开发与推广,负责知识产权保护。开展政务服务。负责园区经济社会统计工作。葡萄产业园区成功晋升省级五星级园区。

(四)规划建设管理办公室(生态环境和应急管理办公室)。负责园区建设总体规划和专项规划的拟订、执行和监督管理工作,依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责督促检查园 区内建设项目,协调解决建设过程中的问题。依权限负责土地开发和项目的选址、调查、实施,根据土地储备计划开展土地融资和开发。协助落实园区内国有建设用地、国有农用地管理和农村集体土地管理、征收、补偿安置等工作。贯彻落实生态环境保护 和安全生产法律、法规、规章和制度,负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产监督管理,对引进项目、在建工程在生态环境与安全生产方面进行监督管理。牵头开展生态环境专项整治与执法检查、环境影响评价、环境污染问题处理、安全生产执法检 查、消防管理、安全生产应急演练、生态环境与安全生产宣传、培训等工作。负责职业健康监督管理。协调相关部门开展园区城乡环境治理、市场监管、交通运输等方面的行政执法。负责统一指挥协调园区防汛抗旱、地质灾害、火灾等灾害的应急救援、减灾救灾工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计869.92万元。与2021年相比,收、支总计各增加358.23万元,增长70%。主要变动原因是人员增加等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计869.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入869.92万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计869.92万元,其中:基本支出817.04万元,占93.9%;项目支出52.88万元,占6.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计869.92万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加358.23万元,增长70%。主要变动原因是人员增加等。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出869.92万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加432.94万元,增长99.1%。主要变动原因是人员增加等。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出869.92万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出15.18万元,占1.7%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.37万元,占2%;卫生健康支出5.88万元,占0.7%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出819.21万元,占94.2%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出12.27万元,占1.4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为869.92万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为15.18万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.51万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.14万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为4.72万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.79万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.06万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.03万元,完成预算100%。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为292.36万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为13.73万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为460.24万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为52.88万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.27万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出817.04万元,其中:

人员经费136.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费680.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元,完成预算100%;较上年减少0.6万元,下降14.5%。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元,占41%;公务接待费支出决算2.09万元,占59%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.82万元,下降36.1%。主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中:其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元。主要用于园区巡查及日常下乡等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出2.09万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.23万元,增长12.4%。主要原因是园区调研、考察、交流学习、招商引资等工作增加。其中:

国内公务接待支出2.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,112人次,共计支出2.09万元,具体内容包括园区调研、考察、交流学习、招商引资等工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,四川省眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会机关运行经费支出680.65万元,比2021年增加656.11万元,主要原因是人员变动等,机关日常费用增加。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于园区巡查及日常下乡等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对园区管护费等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)…(款)…(项):指……。

10.外交支出(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全支出(类)…(款)…(项):指……。

12.教育支出(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术支出(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒支出(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业支出(类)…(款)…(项):指……。

16.卫生健康支出(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保支出(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区支出(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水支出(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输支出(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探工业信息等支出(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业等支出(类)…(款)…(项):指……。

23.金融支出(类)…(款)…(项):指……。

24.自然资源海洋气象等支出(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障支出(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备支出(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000433330-园区运行经费

主管部门

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会本级

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障园区正常运行

园区各项工作活动支出正常运行。

2.项目实施内容及过程概述

保障园区日常工作所产生的费用支出,使园区各项工作正常运转。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

38.00

32.12

32.12

100.00%

10

10


其中:财政资金

38.00

32.12

32.12

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

数量指标

100


90

90


合计

100

100


评价结论

园区按照预算数开展各项工作,园区工作正常运行。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000433411-乡村振兴及“双创”专项经费

主管部门

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会本级

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障双创和乡村振兴工作正常开展

保障2022年创文、创卫和乡村振兴工作正常开展。

2.项目实施内容及过程概述

保障2022年创文、创卫和乡村振兴工作各项费用支出,保障该项工作正常开展。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

2.65

2.65

100.00%

10

10


其中:财政资金

5.00

2.65

2.65

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

数量指标

100


90

90


合计

100

100


评价结论

保障创文创卫及乡村振兴工作顺利进行。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000433419-省市级现代农业示范园区创建经费

主管部门

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会本级

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障省市级农业示范园区创建

保障省市级园区创建成功。

2.项目实施内容及过程概述

创建省市级农业示范园区,园区提档升级再上新台阶。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

50.00

37.98

37.98

100.00%

10

10


其中:财政资金

50.00

37.98

37.98

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

数量指标

100


90

90


合计

100

100


评价结论

较好的完成了2022年度省市级园区创建工作。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000436348-园区观光大道土地租金

主管部门

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会本级

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障观光大道土地租金费用支出

按时支付观光大道土地租金。

2.项目实施内容及过程概述

按时支付观光大道土地租金。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

67.00

67.00

67.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

67.00

67.00

67.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

经济效益指标

数量指标

100


90

90


合计

100

100


评价结论

按时完成园区观光大道土地租金支付。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000436353-园区管护费

主管部门

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会本级

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障园区正常运转

维护园区基础设施设备,保障园区正常运转。

2.项目实施内容及过程概述

维护园区基础设施设备,保障园区正常运转。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

80.00

70.16

70.16

100.00%

10

10


其中:财政资金

80.00

70.16

70.16

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

数量指标

100


90

90


合计

100

100


评价结论

维护园区基础设施设备,保障园区正常运转。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000004684998-公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作经费

主管部门

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会本级

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障完成公义镇古堰新桥国家AAAA旅游创建

保障公义镇古堰新桥国家AAAA旅游创建人员工资

2.项目实施内容及过程概述

按时支付公义镇古堰新桥国家AAAA旅游创建人员工资,保障项目顺利进行。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

14.00

14.00

14.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

14.00

14.00

14.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

数量指标

100


90

90


合计

100

100


评价结论

按时支付公义镇古堰新桥国家AAAA旅游创建人员工资,保障项目顺利进行。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)”,该表格应作为附件予以公开。)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  
附件【四川省眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管委会.xls

主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室    协办单位:各镇(街道)、区级各部门

网站维护技术联系电话:028-37603556  违法和不良信息举报电话:028-37603556

网站标识码5114220003  蜀ICP备19026839号-1  川公网安备51142202000001

本页面执行时间为0.05秒