2022年度
四川彭山经济开发区管理委员会
单位决算
目录
公开时间:2023年10月23日
第一部分单位概况
一、部门职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………5
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………9
二、收入决算情况说明………………………………………………………9
三、支出决算情况说明………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………14
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………14
第三部分名词解释………………………………………………………………15
第四部分附件……………………………………………………………………18
第五部分附表……………………………………………………………………34
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
(二)负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
(三)负责研究重大发展战略,拟订园区经济社会、产业发展规划,拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划,实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
(四)负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
(五)依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理,建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作,协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。
(六)负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。
(七)负责统筹协调开展园区综合行政执法,负责社会治理,办理群众来信、来访。
(八)负责人才引进,开展人力资源服务和社会保障工作,推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
(九)负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
(十)完成市委、市政府,区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
(一)办公室。负责机关文电、文秘信调、政策研究、督促检查、绩效考核、对外宣传、会务接待、机要保密、国家安全、档案管理、机关事务、后勤保障、机构编制、人事管理、涉外事务等工作。负责重要事项的综合协调,规范性文件、重要文件的起草、审查和备案。负责机关规章制度的制定、督促、落实。负责党代表提案、人大代表建议、政协委员提案办理。
(二)党群工作部。承担园区党工委日常事务。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。制定并实施基层组织建设规划,指导基层党组织党建工作。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、科协等群团、社团组织开展工作。
(三)经济发展局(统计办公室)。负责研究国家、省、市、区经济发展战略,编制园区中长期产业发展规划和年度发展计划,提出促进企业发展的相关政策和措施。负责园区经济运行分析及预测,协调解决企业投产和运行发展中的水、电、气、运输、通讯等要素保障,协调解决技术更新、节能降耗等问题。负责园区经济社会统计工作。负责入园企业的其他协调、联络工作。
(四)投资促进局。拟订招商引资的政策措施,储备和包装招商项目。负责园区招商宣传、商务接待、招商服务等工作,协调办理项目前期手续、新入园项目的立项和申报,协调项目审批部门确定项目的选址,拟订项目服务协议。负责重点招商引资项目的跟踪服务,协调解决企业在招商引资政策方面和项目投资中遇到的问题。依权限负责海峡两岸产业合作区投资促进和管理工作。依权限负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作。参与推进园区与国(境)内外相关区域合作。依权限负责园区涉外事务管理工作。
(五)自然资源局。负责园区控制性详规、城市规划、城镇发展规划、土地利用规划等的拟订、执行和监督管理。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。依权限负责编制土地储备计划,确定储备土地规模结构,收购、储备土地并进行保护和合理利用。负责宗地出让方案的编制和送审。依权限负责土地开发、复垦和项目的选址、调查、实施等工作,根据土地储备计划开展土地融资和开发等。协调落实园区内国有建设用地、国有农用地管理和农村集体土地管理、征收、补偿安置等工作。协调落实建设用地审批和土地市场监督管理工作。依权限负责辖区内自然资源开发利用保护,受委托承担辖区内粘土、页岩等矿产资源公开出让等事项。统筹协调开展园区自然资源领域综合行政执法工作
(六)建设局。依权限负责园区基础设施、公用配套设施、市政园林、公园城市、安置小区等的建设、维护和管理,建设工程招投标活动的监督管理。协助开展房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全的监督管理工作。负责在建项目进度监督管理,协调解决建设过程中的问题。负责建筑业的统计、宣传、培训及劳资纠纷处理。协调开展园区房地产管理、物业管理等综合管理工作。协调落实国有土地上房屋征收和集体土地上房屋拆迁管理作。依权限负责城市管理、住房保障工作。统筹协调开展园区住房建设、城市管理等领域综合行政执法工作。
(七)生态环境和应急管理局。贯彻落实生态环境保护和安全生产法律、法规、规章和制度,负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产的监督管理,对引进项目、在建工程在生态环境与安全生产方面进行监督管理,协调解决建设和生产过程中的问题。开展生态环境专项整治与监督检查、环境影响评价、环境污染问题处理、安全生产监督检查、消防管理、安全生产应急演练、生态环境与安全生产宣传、培训等工作。会同相关部门开展园区项目建设和企业生产设计的大件运输、危化品储运的监督管理。组织开展企业在生态环境、安全生产领域的应急救援工作。负责职业健康监督管理。负责生态环境、安全生产领域其他相关工作。负责统一指挥协调园区防汛抗旱、地质灾害、火灾等灾害的应急救援、减灾救灾工作。
(八)社会事业局。负责园区人才引进培育、用工就业、政策咨询、劳动争议调解、技能培训、职业指导等人力资源服务和社会保障工作。负责园区科技创新体系和科技服务体系建设,推动科技技术开发与推广,负责知识产权保护。开展园区政务服务,依权限承担园区行政审批、证照办理等事项。负责脱贫攻坚、民政、公共卫生防控、退役军人事务等工作。负责公益事业和社会服务事业的其他相关工作。协调相关部门开展园区内城乡环境治理、市场监管、食品药品、质量技术、特种设备、交通运输、公安等方面的行政执法。负责园区社会治理。办理群众来信、来访,维护园区社会稳定。负责网格化监督管理工作。
(九)财务审计局。负责财政预决算草案编制、财政收支、资金管理调度、债务管理、政府非税收入、国有资产监督管理等工作,负责园区财务收支监督管理和财务审计事项,负责对园区工程建设、项目资金等进行审核。负责金融监督协调服务工作。负责机关工作人员工资福利、劳动医疗保险等工作。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计82,798.98万元。与2021年相比,收、支总计各减少10,538.61万元,下降11.3%。主要变动原因是减少了征地拆迁补偿款及注入工投公司资金等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计82,798.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,291.36万元,占5.2%;政府性基金预算财政拨款收入78,507.63万元,占94.8%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计82,798.98万元,其中:基本支出680.86万元,占0.8%;项目支出82,118.12万元,占99.2%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计82,798.98万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少10,538.61万元,下降11.3%。主要变动原因是减少了征地拆迁补偿款及注入工投公司资金等。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4,291.36万元,占本年支出合计的5.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加569.43万元,增长15.3%。主要变动原因是增加了对企业的补助资金。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4,291.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出689.3万元,占16.1%;社会保障和就业支出0.09万元,占0%;农林水支出3,504.24万元,占81.7%;资源勘探工业信息等支出45.96万元,占1.1%;住房保障支出1.77万元,占0%;其他支出50万元,占1.2%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为4,291.36万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行事业运行组织事务一般行政管理事务支出:支出决算为689.29万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为0.09万元,完成预算100%。
3.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出其他农林水支出:支出决算为3504.24万元,完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管支出其他资源勘探工业信息等支出:支出决算为45.96万元,完成预算100%。
5.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出:支出决算为1.77万元,完成预算100%。
6.其他支出:支出决算为50万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出680.86万元,其中:
人员经费583.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费97.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;较上年减少0.04万元,下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1、因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出78,507.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,四川省眉山市彭山区经济开发区管理委员会机关运行经费支出97.46万元,比2021年增加1.55万元,增长1.6%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2022年,四川省眉山市彭山区经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.53万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对园区定额补助项目(项目名称)等16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,组织对11个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)…(款)…(项):指……。
10.外交支出(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全支出(类)…(款)…(项):指……。
12.教育支出(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术支出(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒支出(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业支出(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康支出(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保支出(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区支出(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水支出(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输支出(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等支出(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业等支出(类)…(款)…(项):指……。
23.金融支出(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等支出(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障支出(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备支出(类)…(款)…(项):指……。
……
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
报表编号:510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51140322T000000346235-乡村振兴及双创巩固经费 |
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主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
乡村振兴及双创巩固经费 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
15.00 |
4.24 |
28.24% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
15.00 |
15.00 |
4.24 |
28.24% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
户(套) |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000352538-园区定额补助 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
园区定额补助 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
8,000.00 |
10,028.20 |
7,754.17 |
77.32% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
8,000.00 |
10,028.20 |
7,754.17 |
77.32% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
在本年度内完成上级各项指标任务 |
≥ |
100 |
% |
30 |
||||
效果指标 |
园区正常运行 |
≥ |
90 |
% |
35 |
|||||
安全指标 |
园区无安全隐患 |
≥ |
100 |
% |
25 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004931823-雅宝项目土地回购 |
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主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
雅宝项目土地回购 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3,360.00 |
3,360.00 |
3,360.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
3,360.00 |
3,360.00 |
3,360.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥ |
100 |
万 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
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项目负责人: |
财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51140322T000005740787-观音工业大道、贝尔大道、成功路改造提升项目 |
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主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
241.66 |
100.00 |
41.38% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
241.66 |
100.00 |
41.38% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000005764508-鼎兴园区回购款 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
657.15 |
65.72% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
657.15 |
65.72% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000005888622-“亩均论英雄”园区评价报告编制 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000006116926-政府债券资金 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000006347340-规上企业统计员调查经费 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
45.96 |
45.96 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
45.96 |
45.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007055479-四川彭山经开区工业园及基础配套设施建设项目 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007055542-四川彭山经开区天然气管网及配套基础设施项目 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007055578-四川彭山经开区智慧园区及配套基础设施建设项目 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007061666-220KV变电站等项目前期经费 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
936.31 |
936.31 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
936.31 |
936.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007109661-两新党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000007885323-眉山市杉杉年产20万吨锂离子电池负极材料项目 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000008172847-中创新航动力电池及储能系统眉山项目研发及生产经营综合补贴 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7,180.00 |
5,500.00 |
76.60% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
7,180.00 |
5,500.00 |
76.60% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51140323T000008267030-注入眉山市彭山工投产业发展有限公司资本金 |
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主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位(盖章) |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
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项目负责人: |
财务负责人: |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
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适用地区:全省范围 |
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适用用户:部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
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