2024年度四川省眉山市彭山区红十字会决算
发布时间:2025-10-30     发文机构:区政府办

2024年度

四川省眉山市彭山区

红十字会决算

目录

公开时间:2025年10月27日

第一部分单位概况 1 

一、主要职责 1 

二、机构设置 1 

第二部分2024年度单位决算情况说明 3 

一、收入支出决算总体情况说明 3 

二、收入决算情况说明 3 

三、支出决算情况说明 4 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9 

十、其他重要事项的情况说明 9 

第三部分名词解释 12 

第四部分 附件 15 

一、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)15

第五部分 附表 16 

一、收入支出决算总表 16 

二、收入决算表 16 

三、支出决算表 16 

四、财政拨款收入支出决算总表 16 

五、财政拨款支出决算明细表 16 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16 

第一部分单位概况

一、主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

区红十字会属参公事业单位,属于一级预算单位。

区红十字会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

区红十字会无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计71.93万元。与2023年相比,收、支总计各减少0.59万元,下降0.81%。主要变动原因是厉行节约,减少部门开支。




(图 1 :收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计71.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入71.93万元,占100%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计71.93万元,其中:基本支出60.41万元,占83.98%;项目支出11.52万元,占16.02%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)




(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计71.93万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少0.59万元,下降0.81%。主要变动原因是厉行节约,减少部门开支。




(注:数据来源于财决 01-1 表 )

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况




20 24 年一般公共预算财政拨款支出 71.93 万元,占本年支出合计的 100 % 。与 20 23 年相比,一般公共预算财政拨款 支出 减少0.59 万元, 下降0.81 % 。主要变动原因 是 厉行节约,减少部门开支 。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出71.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出61.04万元,占84.86%;社会保障和就业支出5.68万元,占7.9%;卫生健康支出1.23万元,占1.71%;住房保障支出3.98万元,占5.53%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)




(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为71.93万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为16.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为32.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为11.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为0.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算为4.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出60.41万元,其中:

人员经费52.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费8.12万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,与上年持平。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是2024年无公务接待。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于用餐费。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。(无政府性基金预算财政拨款支出)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。(无国有资本经营预算拨款支出)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,红十字会机关运行经费支出8.12万元,比2023年度增加0.28万元,增长3.57%。主要原因是2024年7月新进一名工作人员。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2024年,红十字会机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,红十字会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,对红会事务经费、应急救护培训基地经费、乡村振兴及“双创”专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控。

组织对红会事务经费、应急救护培训基地经费、乡村振兴及“双创”专项经费项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  
附件【附件2.眉山市彭山区红十字会2024年度单位决算公开编制说明.docx
附件【246001-眉山市彭山区红十字会机关户.xls
附件【部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

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