2022年度四川省眉山市彭山区经济合作和外事工作局单位决算
发布时间:2023-10-25     发文机构:区政府办

2022年度

四川省眉山市彭山区经济合作和外事工作局单位决算

目录

公开时间:2023年10月25日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

推进投资促进、博览等有关领域的经济合作;统筹指导全区投资促进工作;负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作;参与推进全区与国(境)内外相关区域合作;负责全区涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会;审核、申报在彭举办的国际性会议,协调全区因公出国管理和因公出国的任务审核、申报等。

二、机构设置

区经济合作和外事工作局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入区经济合作和外事工作局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.区投资促进服务中心

2.区台商服务中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计797.03万元。与2021年相比,收、支总计各增加/减少-5,021.21万元,增长/下降-86.3%。主要变动原因是减少引进市属国企投资彭山区重大项目奖补款预算项目。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计797.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入623.15万元,占78.2%;政府性基金预算财政拨款收入173.88万元,占21.8%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计797.03万元,其中:基本支出424.48万元,占53.3%;项目支出372.55万元,占46.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计797.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少-5,021.21万元,增长/下降-86.3%。主要变动原因是减少引进市属国企投资彭山区重大项目奖补款预算项目。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出623.15万元,占本年支出合计的78.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少-12.04万元,增长/下降-1.9%。主要变动原因是按照相关文件精神,压减经费支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出623.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出562.18万元,占90.2%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出37.27万元,占6%;卫生健康支出15.23万元,占2.4%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出2.87万元,占0.5%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出5.59万元,占0.9%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为623.15万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算345.46万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算195.8万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算20.92万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.39万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):支出决算为15.40万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.48万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):支出决算为9.15万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.85万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.23万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固(项):支出决算为2.87万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.59万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出424.48万元,其中:

人员经费351.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为28.16万元,完成预算100%;较上年增加/减少-40.5万元,增长/下降-59%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是按照相关文件精神压减“三公经费支出。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算28.16万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降-100%。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出28.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-40.5万元,增长/下降-59%。主要原因是主要原因是按照相关文件精神压减“三公经费支出。其中:

国内公务接待支出28.16万元。主要用于开展招商引资业务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待708批次,1,409人次,共计支出28.16万元,具体内容包括接待招商引资项目莅彭考察企业。

外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出173.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,四川省眉山市彭山区经济合作和外事工作局机关运行经费支出72.71万元,比2021年增加/减少12.29万元,增长/下降20.4%(或与2021年决算数持平)。主要原因是……

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省眉山市彭山区经济合作和外事工作局政府采购支出总额3.49万元,其中:政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区经济合作和外事工作局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中:其他用车主要是用于……。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)等XX个项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,组织对XX个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指部门项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指部门用于巩固脱贫攻坚成果经费支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000000349613-对外合作专项经费

主管部门

眉山市彭山区经济合作和外事工作局

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区经济合作和外事工作局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目经费用于保障招商引资活动、推介会、招商引资宣传片拍摄等经济合作项目工作正常开展。全年市下“1+3”工业签约项目签约目标15个,签约金额目标190亿元,外资到账目标3000万美元。

全年新签约“1+3”工业项目24个;签约总金额221.86亿元,;外资到资3500万美元并完成FDI入账登记,超额完成全年3000万美元目标。圆满并超额完成各项目标绩效任务。

2.项目实施内容及过程概述

2022年度,我局贯彻区委、区政府决策部署,将招商引资作为“一号工程”,赴上海、广东、浙江、江苏多地促进项目。全年度,区委、区政府主要领导带队“走出去”对接项目42次,参与省市专题产业推介会2次,促进项目56次。主要对接了中自环保科技股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、烟台德邦科技股份有限公司等,推动了成都中自环保(眉山)碳谷产业基地项目、天奈科技锂电材料眉山生产基地项目、中创新航(眉山)20GWH动力电池及储能系统眉山基地等项目签约落地。全年新签约“1+3”工业项目24个,市下目标任务完成率达160%;签约总金额221.86亿元,市下目标任务完成率达116.77%;签约“三强”投资或10亿元以上重大项目7个,市下目标任务完成率达233.33%;我区上报招商引资到位资金148.75亿元,完成市下目标任务的148.75%;外资到资3500万美元并完成FDI入账登记,超额完成全年3000万美元目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

300.00

227.64

195.80

86.01%

10

8.6

1.预算执行率未达90%,是受疫情影响,外出考察和企业来彭考察减少,项目经费如公务接待费、会议费、出差差旅费支出减少。

其中:财政资金

300.00

227.64

195.80

86.01%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

举办推介会。

2

2

30

30


新签约项目个数。

10

24

30

30


效益指标

经济效益指标

外资到位资金。

2500

万美元

3500

30

30


合计

100

98.6


评价结论

2022年圆满完成原定目标绩效任务,各项指标均达到并超过目标值,绩效评价优秀。

存在问题

存在预算执行进度慢,项目实施进度偏慢,预算执行率偏低。

改进措施

1.强化绩效理念,深入推进评价工作。2.强化事前准备,提升评价质量。3.全力开展项目推进,高效完成全年目标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000004706842-乡村振兴及“双创”专项经费

主管部门

眉山市彭山区经济合作和外事工作局

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区经济合作和外事工作局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于保障乡村振兴工作及双创工作正常开展。

各项工作正常开展,全年顺利开展帮扶联系工作,联系包保社区片区,完成环境卫生等各项文明卫生建设。

2.项目实施内容及过程概述

2022年区经济合作和外事局脱贫攻坚联系村为黄丰镇共和村,双创包保社区为城中社区12网格和13网格。脱贫攻坚及双创巩固工作项目资金主要是用于乡村振兴及“双创”项目工作开支,覆盖帮扶联系村贫困户及困难群众,联系包保社区片区,环境卫生等各项文明卫生建设。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

2.87

2.87

100.00%

10

10

年中发生预算调整是财政局发文统一调整预算数。

其中:财政资金

5.00

2.87

2.87

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

巩固双创成果。

定性

好坏

其他

30

30


开展乡村振兴工作.

定性

好坏

其他

20

20


效益指标

社会效益指标

通过乡村振兴工作开展,实现乡村振兴目标任务。

定性

好坏

其他

20

20


通过双创工作‘,提升人居环境,提高群众文明程度。’

定性

好坏

其他

20

20


合计

100

100


评价结论

2022年,推进乡村及双创工作,提高辖区群众生活质量,提升区域文明卫生程度,圆满完成原定目标绩效任务,各项指标均达到并超过合格要求线。

存在问题

预算执行进度慢,存在部分资金预算申报不准确,项目实施进度偏慢,报账不及时的现象。

改进措施

1.强化绩效理念,深入推进评价工作。2.强化事前准备,提升评价质量。3.强化结果应用,巩固评价成效。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140322T000007267893-2021年度重大外资制造业项目到资奖励

主管部门

眉山市彭山区经济合作和外事工作局

实施单位 (盖章)

眉山市彭山区经济合作和外事工作局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目经费用于兑现雅保项目2021年度到位资金奖励

该经费已按时兑现。

2.项目实施内容及过程概述

按照上级文件要求,我局及时为外资企业申报项目到资奖励,并按程序拨付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

173.88

173.88

100.00%

10

10

该项目为上级财政奖励资金,没有年初预算。

其中:财政资金

0.00

173.88

173.88

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

拨付及时率

95

%

100

30

30


产出指标

数量指标

完成资金支付173.88万元

=

173.88

万元

173.88

30

30


效益指标

经济效益指标

外资到位资金

=

3000

万美元

3000

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

95

%

100

10

10


合计

100

100


评价结论

圆满完成目标绩效任务,各项指标均达到并超过合格要求线。

存在问题

预算执行进度慢,项目实施进度偏慢,报账不及时的现象。

改进措施

1.强化绩效理念,深入推进评价工作。2.强化事前准备,提升评价质量。3.强化结果应用,巩固评价成效。

项目负责人:

财务负责人:

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  
附件【四川省眉山市彭山区经济合作和外事工作局 (2).xls

主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室    协办单位:各镇(街道)、区级各部门

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