2022年度四川省眉山市彭山区统计局单位决算
发布时间:2023-10-23     发文机构:区统计局

2022年度

四川省眉山市彭山区统计局单位决算









目录

公开时间:2023年10月8日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)






第一部分单位概况

一、主要职责

1)贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,组织领导全市统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2)建立健全和管理全区国民经济核算体系和统计指标体系;建立全区基本统计报表;制定全区统计标准,审定部门统计标准;管理全区统计调查项目。

3)组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查。开展社会经济发展情况统计分析和预测,提供统计信息和咨询建议。

4)统一管理、公布全区性的基本统计资料。

5)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、机构设置

统计局下属二级预算单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个纳入统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)眉山市彭山区社情民意调查中心。

(二)眉山市彭山区经济调查队。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计455.17万元。与2021年相比,收、支总计各减少27.23万元,下降5.6%。主要变动原因是主要变动原因是2022年项目经费减少。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计455.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入455.17万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

2:收入决算结构图(单位:万元)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计455.17万元,其中:基本支出309.31万元,占68%;项目支出145.86万元,占32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

3:支出决算结构图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计455.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少27.23万元,下降5.6%主要变动原因是2022年项目经费减少。

(注:数据来源于财决01-1表)

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出455.17万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.23万元,下降5.6%主要变动原因是2022年项目经费减少。



5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出455.17万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出391.46万元,占86%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出29.4万元,占6.5%;卫生健康支出10.76万元,占2.4%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出1.89万元,占0.4%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出21.66万元,占4.8%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)



2022年度统计局一般公共预算支出决算数为455.17万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为246.70万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算为114.96万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):支出决算为19.16万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算为9.55万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)组织事务(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款),养老、离退休、职业年金:支出决算为29.41万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(事业、行政)、公务员医疗补助:支出决算为10.76万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.66万元,完成预算100%

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.89万元,完成预算100%

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%

注:所有项目相加有0.02万元差额为小数点后两位四舍五入原因导致。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出309.31万元,其中:

人员经费253.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费55.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022三公经费财政拨款支出决算为0.68万元,完成预算46.9%;较上年减少0.77万元,下降53.1%。决算数小于预算数的主要原因是后期财政政策原因,不予支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.68万元,占100%。具体情况如下:

7三公经费财政拨款支出结构(单位:万元)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。主要原因是2022年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降-100%。主要原因是单位无公车。

其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿0辆、特种车辆0辆。

3.公务接待费支出0.68万元,完成预算46.9%。公务接待费支出决算比2021年减少0.77万元,下降53.1%。主要原因是财政政策收紧,下半年接待减少。

国内公务接待支出0.68万元。主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)国内公务接待9批次,53人次,共计支出0.68万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年,四川省眉山市彭山区统计局机关运行经费支出55.47万元,比2021年减少3.55万元,下降6.9%主要原因是人员经费减少。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况。

2022年,四川省眉山市彭山区统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,四川省眉山市彭山区统计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对1个项目(城乡居民收入调查工作)项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务的支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出,包括办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等日常公用经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休人员相关支出,包括对个人和家庭的补助等费用。:

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)



四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位部门预算项目支出绩效自评表(2022年度),该表格应作为附件予以公开。)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

眉山市彭山区统计局属于机关行政单位。

)机构职能

1)贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,组织领导全市统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2)建立健全和管理全区国民经济核算体系和统计指标体系;建立全区基本统计报表;制定全区统计标准,审定部门统计标准;管理全区统计调查项目。

3)组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查。开展社会经济发展情况统计分析和预测,提供统计信息和咨询建议。

4)统一管理、公布全区性的基本统计资料。

5)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(三)人员概况。

统计局下属二级预算单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。2022年统计局共计16人,包括行政人员4人,参公9人,事业单位3人。年末人员数与去年减少一人,主要是本年晋升职务调出1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2022年眉山市彭山区统计局财政资金收入为482.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入482.4万元,占财政资金收入的100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2022年眉山市彭山区统计局财政资金支出为455.17万元。其中:一般公共服务支出246.7万元;社会保障和就业支出29.41万元;卫生健康支出10.76万元;农林水支出1.89万元;住房保障(类)支出26.66万元;其他支出0万元。

2022年年眉山市彭山区统计局财政资金支出455.17万元。其中:基本支出309.31万元,占财政资金支出67.95%;项目支出145.86万元,占财政资金支出的32.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

单位严格按照预算编制管理制度执行,按照区政府的要求对2022年的预算进行了编制说明,内容与具体实施内容相符。

(二)结果应用情况。

区统计局经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

(三)自评质量

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

)存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

)改进建议。

针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基 础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目 绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。


2022年城乡居民收入调查工作预算项目绩效报告

1.概述项目绩效目标完成情况。

1)年初资金预算情况

本部门2022年年初预算总额为70万元,其中,一般公共预算财政拨款收入70万元

2年末资金决算情况

本部门2022年年末决算总额为70万元,其中,一般公共预算财政拨款收入70万元。

3)项目经费预算执行情况

本部门2022年年初预算项目资金145.86万元本部门2022年年末决算项目支出145.86万元,执行率为100%

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况:

1)部门预算管理

按照2022年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标。

按照预算绩效运行管理要求,认真开展绩效管理工作,对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控,为有效使用财政资金,我局根据全局实际工作开展情况,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了全局各项工作顺利开展。

2)专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、无违规记录情况。

3)结果应用情况

我局对部门预算绩效运行管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效运行评价自查开展覆盖我局全部支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。





附表:

2022年城乡居民收入调查工作预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

151101

实施单位

眉山市彭山区统计局

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

70

执行数:

70

其中:

财政拨款

70

其中:

财政拨款

70

其他资金


其他资金


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


完成


完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

数量指标

调查点抽样区域覆盖全区乡镇、街道,抽样点不少于10个。

完成

质量指标

质量指标

符合抽样代表性误差精度进行抽取住宅、调查户

完成

时效指标

时效指标

调查员补助拨付及时性

及时

成本指标




效益

指标

经济效益指标




社会效益指标




生态效益指标




可持续影响指标




满意

度指标

满意度

指标

满意度

指标

数据使用者满意度

满意




五部分附表


一、收入支出决算总表                                

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表



  
附件【四川省眉山市彭山区统计局.xls
附件【四川省眉山市彭山区统计局 (2).xls

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