2022年度
四川省眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心单位决算
目录
公开时间:2023年10月24日
第一部分 单位概况······3
一、部门职责······3
二、机构设置······3
第二部分 2022年度单位决算情况说明······4
一、收入支出决算总体情况说明······4
二、收入决算情况说明······5
三、支出决算情况说明······5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······9
八、政府性基金预算支出决算情况说明······11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明······11
十、其他重要事项的情况说明 ······11
第三部分 名词解释······12
第四部分 附件······13
第五部分 附表······14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
是负责全区劳务开发暨农民工工作,为我区经济建设服务;负责研究制度并解决劳务开发暨农民工工作的有关问题的工作部门,担负着做好农村劳动力转移输出的工作,农村劳动力调查工作。协助做好城乡居民人均支配收入统计调查等工作
二、机构设置
区农劳中心是一级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计67.27万元。与2021年相比,收、支总计各增加11.91万元,增长21.5%。主要变动原因是人员工资增加,增加基础绩效奖支出。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计67.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入67.27万元,占100%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计67.27万元,其中:基本支出42.37万元,占63%;项目支出24.9万元,占37%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计67.27万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加11.91万元,增长21.5%。主要变动原因是人员工资增加,增加基础绩效奖支出。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出67.27万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.91万元,增长21.5%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资增加,增加基础绩效奖支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出67.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.84万元,占91.9%;卫生健康支出1.98万元,占2.9%;住房保障支出3.45万元,占5.1%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为67.27万元,完成预算100%。其中:
1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗/公务员医疗补助(项):支出决算为1.98万元,完成预算2.94%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务/行政事业单位养老支出(款)一般行政管理事务/事业运行/其他人力资源和社会保障管理事务支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业/死亡抚恤/退役安置/其他社会保障和就业支出(项):支出决算为61.84万元,完成预算91.93%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.45万元,完成预5.13%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出42.37万元,其中:
人员经费35.53万元,主要包括:基本工资12.5万元、津贴补贴0.41万元、奖金5.6万元、绩效工资7.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.85万元、职业年金缴费1.43万元、职工基本医疗保险缴费1.4万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金3.45万元等。
公用经费6.83万元,主要包括:办公费5.43万元、邮电费1.47万元、差旅费3.61万元、培训费0.73万元、公务接待费0.1万元等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%;较上年增加0.1万元,增长100%。主要原因是2021年未进行接待,2022年农劳中心按照工作需求开展接待。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元,增长100%。主要原因是2021年未进行接待,2022年农劳中心按照工作需求开展接待。
其中:
国内公务接待支出0.1万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,6人次,共计支出0.1万元,具体内容包括眉山市就业服务管理局成员赴彭山区开展市级特色劳务品牌考核评审入库工作调研,支出0.1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对城镇居民可支配收入调查工作项目等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出(类):指政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门项目支出绩效目标表(2022年度) |
|||||||||||
金额:万元 |
|||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
167113-眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心机关 |
51140322T000000343315-城镇居民可支配收入调查工作经费 |
16.99 |
做好城镇居民可支配收入的调查统计等工作 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
> |
50 |
万元/个 |
50 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
员工满意度 |
> |
20 |
件/人 |
20 |
正向指标 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
> |
20 |
件/人 |
20 |
正向指标 |
||||
51140322T000000343328-农民工服务保障经费 |
8.00 |
做好各种农民工的政策、法规等工作 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
> |
50 |
万元/个 |
50 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
员工满意度 |
> |
20 |
件/人 |
20 |
正向指标 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
> |
20 |
件/人 |
20 |
正向指标 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001