2021年度眉山市彭山区就业服务中心部门决算
发布时间:2022-10-26     发文机构:区政府办

2021年度

眉山市彭山区就业服务中心部门决算

目录

公开时间:2022年10月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置………………………………………6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………15

第三部分名词解释…………………………………………17

第四部分附件……………………………………………20

第五部分附表……………………………………………29

一、收入支出决算总表……………………………………29

二、收入决算表………………………………………29

三、支出决算表………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………29

五、财政拨款支出决算明细表………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

就业促进、就业扶助、创业扶持、失业保障。加强对企业用工、劳动者求职的指导和服务,通过培训提升各阶段求职者职业能力;为就业困难群体、大学生、贫困户等提供公益性岗位、求职补贴、见习补贴等就业扶助;通过担保贷款、创业大赛、孵化园、创业补贴等平台鼓励创新创业;为参保企业及员工提供失业保险金、技能提升补贴等失业保障。

(二)2021年重点工作完成情况。

1、落实“政策+服务”稳就业工作机制。一是失业保险兑现到位。失业保险基金征缴1765.2万元,参保人员3.04万人,发放失业保险金、代缴医疗保险等共计427.9万元;发放失业补助金285人,23.66万元;稳岗补贴企业112家,161万元;技能提升补贴200人,28万元。二是为1562人高校毕业生发放一次性求职创业补贴234.3万元,引导61名大学生及失业青年进行见习就业,落实见习补贴28.3万元。三是发挥政府兜底作用,安置公益性岗位223人,其中农村脱贫户62人,发放补贴354.9万元。四是开展4050灵活就业社保补贴,引导203名就业困难人员积极自主就业,发放补贴122万元。五是兑现吸纳稳定就业企业补贴7.7万元,鼓励企业吸纳贫困劳动力、毕业年度大学生稳定就业。

2、建立“社区+大数据”就业服务体系。一是优化完善社区基层便民服务网络。以全区社区办公场地陆续实施亲民便民改造为契机,充分贯彻就业优先理念,落实开放式、面对面服务理念,完善就业创业服务窗口,落实窗口服务人员,累计落实就业基层网点服务人员51人。二是依托数据平台广泛开展就业服务。各社区网点以劳动力调查数据为基础,依托居民便民服务微信群等线上线下途径,有针对性推广彭山就业微信公众号、四川e就业等线上求职招聘平台,宣传区就业中心每月9日招聘会等现场招聘求职平台,推送相关招聘信息。2021年,通过区、街道(镇)、社区(村)三级联动推送就业信息2.7万余条,组织开展线上线下招聘会26场,累计提供岗位3万余个,达成就业意向1.2万余人。

3、构建“校区+产业”技能培训模式。一是校企合作培养产业人才。通过学校与企业的“双师指导”,提升学生的专业技能和职业素养。先后助力四川大学锦江学院与省内30余家企业签订校企合作协议,组织部分学生进入企业实习,定向就业10余人。二是校校联合提升技能储备。引导四川大学锦江学院与眉山工程技师学院、三人行培训学校合作,组织学生参加技能提升和创业培训,让实践教学更贴近工作实际,提前储备岗位技能。2021年共计组织大学生开展技能提升和创业培训1377人。三是订单模式培训在职职工。鼓励职业院校和培训机构结合企业需求,采取订单式、委托式培训模式,组织1439名企业职工参加职业培训,实现了培训需求与培训资源的有效对接,进一步增强培训的针对性、实用性和有效性。

4、搭建“园区+创业”就业促进平台。一是建好孵化园引领创业。发挥彭山区创业孵化园在创业方面的引领作用,通过创业大赛、青年创客训练营等形式营造良好的创业氛围,园区累计孵化服务企业115家,存活78家,带动就业创业近800人。二是开展创业导师进园区。邀请省创业指导专家对参加四川省第三届“天府杯”创业大赛项目进行一对一辅导。三是创业政策进校园。举办职业规划讲座,为大学生提供全方位的创业就业服务指导,其中接受创业指导大学生346人次,参加创业活动大学生358人次,累计帮助432名大学生开展创新创业。四是用好创业政策。继续落实创业担保贷款贴息政策,为符合条件的大学生等创业者和企业提供创业担保贷款139笔,发放贷款1620万元,为18名大学生兑现创业补贴。五是广泛开展创业培训。开展创业培训300余人,为有创业意愿的参训者提供给了有效创业指导。

二、机构设置

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2078.24万元。与2020年相比,收、支总计各减少90.28万元,下降4.16%。主要变动原因是项目资金较去年减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2078.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2078.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2078.24万元,其中:基本支出163.78万元,占7.88%;项目支出1914.46万元,占92.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2078.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少90.28万元,下降4.16%。主要变动原因是项目资金较去年减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2078.24万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.28万元,下降4.16%。主要变动原因是项目资金较去年减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2078.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.33万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出2045.97万元,占98.45%;卫生健康支出(类)8.63万元,占0.41%;农林水支出(类)3.12,占0.15%;住房保障(类)支出16.19万元,占0.78%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2078.24,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为4.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为51.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为117.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为1865万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为3.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出163.78万元,其中:

人员经费126.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.64万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.64万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元,增长39.13%。主要原因是公务接待的次数和人数较2020年增加。其中:

国内公务接待支出0.64万元,主要用于接待前来调研和检查工作的人员用餐费。国内公务接待5批次,44人次(不包括陪同人员),共计支出0.64万元,具体内容包括:餐费0.64万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出37.68万元,比2020年减少22.93万元,下降60.85%。主要原因是厉行节约,缩减了开支。

(二)政府采购支出情况

2021年,就业服务中心政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公(具体工作)。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,就业服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对就业创业补助项目、藏区“9+3”毕业生就业促进工作经费、创新创业工作经费、就业失业登记及企业用工监测经费、眉府发【2020】16号文件区财政补贴资金、全市创业成果展经费、双“十佳”评选表彰及经费、引凤还巢看望慰问外出创业企业家经费、脱贫攻坚及“双创”巩固经费开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年眉山市彭山区就业服务中心整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指人力资源和社会保障管理事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实现公务员管理的失业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年眉山市彭山区就业服务中心

整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

眉山市彭山区就业服务中心是眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构职能。

就业促进、就业扶助、创业扶持、失业保障。加强对企业用工、劳动者求职的指导和服务,通过培训提升各阶段求职者职业能力;为就业困难群体、大学生、贫困户等提供公益性岗位、求职补贴、见习补贴等就业扶助;通过担保贷款、创业大赛、孵化园、创业补贴等平台鼓励创新创业;为参保企业及员工提供失业保险金、技能提升补贴等失业保障。

(三)人员概况。2021年,部门编制数13,年末实有11人,全部参公。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2078.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2078.24万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2078.24万元,其中:基本支出163.78万元、项目支出1914.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

(一)部门预算项目绩效管理。

按照2021年部门预算编审要求,根据我中心职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,制定了部门绩效目标。人员类各经费落实到位,运转类经费保障机关正常运行,特定目标类: 创新创业工作经费、 就业失业登记及企业用工监测经费、 眉府发【2020】16号文件区财政补贴资金、脱贫攻坚及“双创”巩固经费执行进度与时间进度一致,年初制定的目标全面完成,无违规记录。

(二)结果应用情况。

我中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评,自评得分95.8分。绩效评价自查开展覆盖我中心全部支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

(三)自评质量

整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

无。

(三)改进建议。

无。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.贯彻落实好各项就业创业政策,规范中央和省级就业创业补助资金管理,提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报依据就业创业政策。

3.资金管理办法依照《财政厅 人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》川财社【2019】38号文件执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。主要考虑基础因素、努力程度、重点工作等相关因素,并赋予相应权重。每年分配选择的因素和权重,可根据年度就业创业形势和工作重点适当调整。

(1)基础因素。主要考虑常住人口数、登记失业人数、就业困难人数、市场主体数等。

(2)努力程度。主要考虑自身投入、促进性支出占比等。

(3)重点工作。主要考虑党中央、国务院和省委、省政府确定的促进就业创业的阶段性重点工作。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

(1)对个人的补贴。包括职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、创业补贴、求职补贴等。

(2)对单位(机构)的补助。包括职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、就业创业服务补助等。

2.项目应实现的具体绩效目标:做好“稳就业、保就业”工作,坚决贯彻落实区委区政府各项决策部署,统筹推进各项就业重点工作,多措并举拓宽就业渠道,确保就业形势持续稳定向好。

3.评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到部分项目点,实地查看项目申报、实施及运行情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年年初预算1548万元。

2021年1月市上下达中央和省级就业创业补助资金(第一批)2019万元,资金到位及时。2021年7月市上下达中央和省级就业创业补助资金(第三批)-158万元,全年共收到中省资金1861万元,市财政下达4万元就业创业补助资金,区级配套4万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目资金全部为上级下达的中省资金。

2.资金到位。全年共收到各级资金2035.74万元。2021年1月市上下达中央和省级就业创业补助资金(第一批)2019万元,资金到位及时。2021年7月市上下达中央和省级就业创业补助资金(第三批)-158万元,全年共收到中央和省级资金1861万元,区级配套资金4万元,市级资金4万元,其他资金166.74万元。资金预算下达比例为129.49%,资金到位及时。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目支出就业创业补助资金2004.52万元,资金开支范围为公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业补贴、见习补贴、求职创业补贴、职业培训补贴及公共就业服务能力建设补助等。资金使用安全合规,;资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我中心严格按照川财社【2019】38号《财政厅 人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》要求,规范资金使用,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目由业务部门提交相关资料,经办人初审、分管领导、局领导及人社局相关股室审核,再报送至财政局审核及划拨资金。截止2021年12月底,资金全部发放到位,资金支出率为100%。各类补贴资金发放的准确率为100%。资金在规定时间下达率为100%。

(二)项目管理情况。

严格按照《财政厅 人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》川财社【2019】38号要求执行。

(三)项目监管情况。项目主管部门严格业务和资金支付环节的监管,业务上严格审核,资金拨付前由中心主任和人社局局长审批签字。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全年享受公益性岗位补贴人数270人,享受社保补贴人数610人,享受求职补贴人数1618人,享受见习补贴人数38人,各类补贴发放准确率为100%,资金在规定时间内下达率为100%。

(二)项目效益情况。

1、经济效益。失业人员再就业人数达到1057人,城镇新增就业人数达到4021人,就业困难人员就业人数483人,年末城镇登记失业率为3.04%,助推了经济的发展。

2、社会效益。全年没有因就业问题而发生重大群体性事件。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价,评价得分99.5。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

实施单位

眉山市彭山区就业服务中心


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

1548

执行数:

2004.52


其中:

财政拨款

1518

其中:

财政拨款

1869


其他资金

30

其他资金

135.52


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


全年要完成城镇新增就业人3800人,城镇失业人员再就业660人、就业困难人员再就业300人,城镇登记失业率控制在4.3%以下。

扎实推进“稳就业、保就业”工作,高质量完成全年指标任务,城镇新增就业人4021人,城镇失业人员再就业1057人、就业困难人员再就业483人,城镇登记失业率控制在3.04%。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

享受公益性岗位补贴人员数量

270人

270人


质量指标

就业见习补贴发放准确率

≥98%

100%


时效指标

资金在规定时间内下达率

≥98%

100%


效益

指标

经济效益 指标

城镇新增就业人数

3800

4021


社会效益 指标

因就业问题发生重大群体性事件数量

0

0


满意

度指标

满意度

指标

就业扶持政策经办服务满意度

≥90%

98%









附表:

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  
附件【四川省眉山市彭山区就业服务中心 - .xls

主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室    协办单位:各镇(街道)、区级各部门

网站维护技术联系电话:028-37603556  违法和不良信息举报电话:028-37603556

网站标识码5114220003  蜀ICP备19026839号-1  川公网安备51142202000001

本页面执行时间为0.05秒