2020年度政协眉山市彭山区委员会办公室决算
发布时间:2021-10-21     发文机构:彭山区人民政府

2020年度

政协眉山市彭山区委员会办公室部门决算

目录

公开时间:2021年10月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。政治协商、民主监督、建政议政。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,是全面建成小康社会打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年,也是新冠肺炎疫情防控和经济社会发展极不平凡之年。一年来,区政协在区委的坚强领导和市政协的有力指导下,团结带领政协机关干部和政协委员,紧扣中心、服务大局,主动作为、高效履职,全面完成了区委确定的16项协商任务和12项重点工作,为助推彭山开放发展高质量发展作出了积极贡献。全年区政协14项工作获得区委表扬,5项工作获得市政协表扬,1项工作获得省政协表扬,26篇调研视察考察报告和社情民意报告分别得到市政协主席和区委书记的肯定性签批,新闻宣传工作名列全省183个县(市、区)第3名。

二、机构设置

政协办是主管政协机关的部门,区政协办无下属二级单位。。2020年末在职职工12人,其中:行政人员8人,全额事业人员4 人。离退休 25人,其中:退休25人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计717.68万元。与2019年相比,收、支总计各减少157.32万元,下降17.98%。主要变动原因是2020年目标绩效奖大幅减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计717.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入717.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占%。

(注:数据来源于财决公开01表)


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计717.68万元,其中:基本支出542.98万元,占75.66%;项目支出174.7万元,占24.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决公开03表)


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计717.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少157.32万元,下降17.98%。主要变动原因是2020年绩效奖大幅减少。

(注:数据来源于财决公开04表)


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出717.68万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少157.32万元,下降17.98%。主要变动原因是2020年绩效奖大幅减少。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(注:数据来源于财决公开06表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出717.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出653.82万元,占91.11%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.71万元,占2.74%;卫生健康支出13.03万元,占1.82%;住房保障支出31.1万元,占4.33%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(注:数据来源于财决公开06表)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为717.68,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算为653.82万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.1万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.71万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.03万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

(注:数据来源于财决公开06表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数,数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出542.98万元,其中:

人员经费345.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费197.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决公开08表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.72万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况,数据来源于财决公开Z10、Z12表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.72万元,占100%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.72万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.14万元,下降35.05%。主要原因是2020年因新冠疫情来彭学习人员减少。其中:

国内公务接待支出7.72万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待60批次,520人次(不包括陪同人员),共计支出7.72万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出197.26万元,比2019年增加84.95万元,增长75.64%(或与2019年决算数持平)。主要原因是政协新办公楼采购办公家具和办公电器设备。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,区政协办政府采购支出总额82.18万元,其中:政府采购货物支出82.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政协新办公楼办公家具和办公电器设备购买。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,政协办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目政协调研视察经费开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办严格按照预算编制管理制度执行,按照区财政局的要求对2019年预算进行了编制说明,内容与具体实施内容相符。进一步健全了绩效管理工作机制,在科学准确编制年初预算基础上,严格支出控制、跟踪督查执行进度,确保预算在12月进度达到了100%。全年无违规情况。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看各项目全部顺利开展达到了预期绩效目标,取得了很好的社会效果得到了政协委员和群众的高度评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“政协调研视察经费””政协宣传及报刊征订经费”“政协委员活动及培训经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标。

(1)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协各项工作的顺利开展,提高政协委员履职能力,促进了彭山区各项事业的发展。

(2)政协调研视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,政协组织政协委员针对区文旅经济发展和特色农产品品牌建设及营销工作等6个课题的调研和针对彭山新一中、新中医院等6个全区重点工作的专项视察。通过调研视察撰写专题报告12篇为助推彭山各项事业的发展作出了积极贡献。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

政协调研视察工作

预算单位

政协眉山市彭山区委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成年初制定的调研视察任务

全面完成预期目标任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

6个调研课题

完成文旅经济发展等6个课题的调研任务

通过精心组织、政协委员的积极参与和相关部门组织的配合全面完成了调研工作任务

项目完成指标

数量指标

6人重点项目视察

完成对彭山一中、新中医院等重点项目的视察

通过精心组织、政协委员的积极参与和相关部门组织的配合全面完成了视察任务

项目完成指标

数量指标

形成调研视察报告

形成报告12篇

撰写报告12篇

项目完成指标

时效指标

按期完成

按期完成

按期完成

项目完成指标





……





效益指标

可持续影响指标

促进社会和谐和发展

100%

100%

效益指标





……





满意度指标

满意度指标

社会各界对政协工作的满意度

100%

100%







(3)政协宣传及报刊征订经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,政协为政协委员和对口协商部门订阅《四川政协报》和《人民政协报》完成了各类党报党刊的征订任务。全年加大新闻宣传力度先后在《四川政协报》《眉山日报》等媒体发表新闻稿件140余篇,被省政协评为“2020年度宣传工作第三名”,提高了彭山知名度、美誉度和影响力。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

政协宣传及报刊征订工作

预算单位

政协眉山市彭山区委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全年党报党刊征订工作。加大对政协工作的宣传报道

全面完成了各类党报党刊的征订任务和四川政协报、人民政协报的征订任务。全面完成了宣传报道工作任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

四川政协报征订任务

175份

完成220份

项目完成指标

数量指标

人民政协报

60份

完成100份

项目完成指标

数量指标

发表新闻稿件

100篇

完成140余篇

项目完成指标

时效指标

按期完成

按期完成

按期完成

效益指标

社会效益

促进社会和谐和发展

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

促进社会和谐和发展

100%

100%

满意度指标

政协委员满意度

满意率

100%

100%

满意度指标

社会群众满意度

满意率

100%

100%







(4)政协会务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协全会和主席会、常委会的顺利召开取得了预期效果。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

政协会务

预算单位

政协眉山市彭山区委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开政协二届五次全会和主席会、常委会等例会

顺利召开政协二届五次全会和二届六次全会完成了各项会议议程。开好了每次主席会、常委会。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开政协二届五次全会

做好各项筹备工作确保会议圆满完成

完成政协二届五次、六次全会

项目完成指标

数量指标

主席会

做好每月主席会筹备工作

完成主席会14次

项目完成指标

数量指标

常委会

做好每季度常委会的筹备工作

完成常委会7次

项目完成指标

时效指标

按期完成

按期完成

按期完成

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐发展

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

促进社会和谐发展

100%

100%

满意度指标

委员满意度

满意率

100%

100%

满意度指标

社会群众满意度

满意率

100%

100%







(5)政协志和文史资料编撰出版经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,收集整理彭山历史文史资料20万余字,形成《彭山革命历史资料汇编》。编辑出版文史资料《话说彭祖》一书,为探索、研究、挖掘、提炼、推进彭祖文化作出积极贡献。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

政协志和文史资料编撰出版

预算单位

政协眉山市彭山区委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

收集整理文史资料出版《话说彭祖》一书

收集整理文史资料20余万字。《话说彭祖》一书顺利编辑出版。编辑《彭山革命历史资料汇编》

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

收集整理文史资料

征集整理各类史料10万字

收集整理20万余字资料

项目完成指标

数量指标

出书一本

编辑出版《话说彭祖》

出版《话说彭祖 》一收,编辑《彭山革命历史资料汇编》

项目完成指标

时效指标

按期完成

按期完成

按期完成

效益指标

社会效益

提高知名度、影响力

100%

100%

满意度指标

群众满意度

满意率

100%

100%







(6)政协委员活动及培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,为提高政协委员履职能力组织政协委员外出学习考察3次,参加各级政协组织开展的培训活动30人次。组织开展“履职能力提升”专题培训班一期。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

政协委员活动及培训

预算单位

政协眉山市彭山区委员会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开一期委员专题培训、组织委员外出学习考察三次、参加各级政协组织开展的培训班。

如期召开《履职能力提升》培训一期、组织政协委员外出学习考察3次参加人次200余人、组织政协委员参加各级政协开展的培训班3期30人次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

委员专题培训

召开专题培训一次

如期召开《履职能力提升》培训一期400余人参加。

项目完成指标

数量指标

学习考察

组织政协委员外出学习考察三次开阔委员视野提升履职能力

实际组织开展学习考察活动3次参加委员200余人次

项目完成指标

数量指标

考察报告

形成考察报告3篇

完成考察报告3篇

项目完成指标

数量指标

撰写学习心得

撰写理论文章10篇

撰写理论文章16篇

项目完成指标

时效指标

按期完成

按期完成

按期完成

效益指标

社会效益

促进社会和谐和发展

100%

100%

满意度指标

委员满意度

满意率

100%

100%







2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协眉山市彭山区委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对政协调研视察项目、政协宣传及报刊征订项目、政协委员活动及培训项目、政协会务项目、政协志和文史资料编撰出版项目开展了绩效评价,项目2020年绩效评价报告见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1

政协眉山市彭山区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

政协办是独立核算是行政机关无下属二级单位。

(二)机构职能。

政治协商、民主监督、参政议政

人员概况

2020年末在职职工12人,其中:行政人员 8 人,全额事业人员4 人。离退休 25人,其中:退休25人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入总额717.68万元,其中:当年财政拨款收入717.68万元均为一般公共预算财政拨款。

部门财政资金支出情况。

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出总额717.68万元。其中按功能分类一般公共服务支出(类)653.8万元,占91.1%;社会保障和就业支出(类)19.8万元,占2.76%;医疗卫生支出13万元,占1.81%;住房保障支出31.1万元,占4.33%。

按支出性质分类,基本支出基本支出542.98万元,占75.65%;项目支出174.72万元,占24.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按经济性质分类,工资福利支出348.03万元、商品服务支出361.45万元、资本性支出8.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我办严格按照预算编制管理制度执行,按照区财政局的要求对2019年预算进行了编制说明,内容与具体实施内容相符。进一步健全了绩效管理工作机制,在科学准确编制年初预算基础上,严格支出控制、跟踪督查执行进度,确保预算在12月进度达到了100%。全年无违规情况。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理,按进度、计划支付,无违规记录情况。

(三)结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据,改进预算管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格使用预算资金情况较好。

(二)存在问题。

目标制定还不够细化,支付进度与目标计划存在偏差。

(三)改进建议。

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

政协调研视察经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.区政协办2020年度部门项目分别为:(1)政协宣传及报刊征订经费,预算经额为10万元。主要用于政协委员人民政协报、四川政协报和各类党报党刊的征订。(2)政协委员活动及培训经费,预算经额30万元。主要用于组织政协委员开展专题培训和参加各级政协组织开展的培训班,组织政协委员外出学习考察。(3)政协调研视察经费,预算经额20万元。主要用于组织政协委员针对全区重点工作 和人民群众关心的社会事业问题开展调研和视察。(4)政协会务经费,预算经额20万元,主要用于政协二届五次全会的召开。(5)政协志和文史资料编撰出版经费,预算经额10万元,主要用于彭山史料的收集整理和编辑出版工作。说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据政协职能职责申报。

3、为严格管理,合理使用各项资金,区政协办制定了项目资金管理办法,规定了项目资金的使用范围和使用条件。

4.区政协办对项目资金严格按照项目需求进行分配使用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

(1)政协宣传及报刊征订经费,预算经额为10万元。主要用于政协委员人民政协报、四川政协报和各类党报党刊的征订。(2)政协委员活动及培训经费,预算经额30万元。主要用于组织政协委员开展专题培训和参加各级政协组织开展的培训班,组织政协委员外出学习考察。(3)政协调研视察经费,预算经额20万元。主要用于组织政协委员针对全区重点工作 和人民群众关心的社会事业问题开展调研和视察。(4)政协会务经费,预算经额20万元,主要用于政协二届五次全会的召开。(5)政协志和文史资料编撰出版经费,预算经额10万元,主要用于彭山史料的收集整理和编辑出版工作。说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.区政协以上项目均实现项目应达的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.区政协以上五个项目分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

区政协办五个项目绩效自评按照规定程序组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

区政协办五个项目资金总额90万元,实际到位90万元,均按项目进度和需求进行申请使用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.区政协办各项目资金计划,由区政协办根据项目实际情况编制计划并纳入区财政预算,区财政批复后按项目进度申请使用。区政协办以上五个项目资金总额为90万元,全部为财政资金。其中:政协宣传及报刊征订经费10万元;政协委员活动及培训经费30万元;政协调研视察经费20万元;政协会务经费20万元;政协志和文史资料编撰出版经费10万元。全年到位资金90万元,实际使用90万元,占预算100%。

3.资金使用。区政协办以上五个项目均按预算执行,执行率100%。

(三)项目财务管理情况。

区政协办2020年度项目经费支出安排计划经主席会讨论确定,经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》等相关规定执行支付。实行专款专用,加强结资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,提高资金作用效益。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目在本区政协办设立领导小组,按照统一规定和要求,由各专委科室具体组织实施。精心组织政协委员和相关部门认真做好项目工作。

(二)项目管理情况。从项目管理看,项目工作总体按照计划方案的时间安排稳步推进,各项目经费支出也严格执照工作进度及时支出,满足各项工作需要,圆满完成了各个项目工作。

(三)项目监管情况。项目经费支出安排经政协主席会研究讨论确定,经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》等相关规定执行支付。实行专款专用,加强结资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,提高资金作用效益。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

区政协办以上五个项目均按年初计划目标按期完成。

(二)项目效益情况。

区政协办五个项目均是运转类项目不直接产生经济效益。但通过项目的实施为推动彭山经济发展和社会事业进步做出了积极贡献。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年区政协办部门项目工作总体执照规定计划方案安排稳步推进,各项目经费支出也严格按照工作进度及时支付,满足了各项工作需求,圆满完成2020年部门项目工作。

(二)存在的问题。

2020年区政协办部门项目经费支出综合评价为优。但项目预算的精细化还有待提高。

(三)相关建议。

1、强化绩效理念,深入推进评价工作。2加大相关业务培训提高财务人员业务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  
附件【中国人民政治协商会议四川省眉山市彭山区政协委员会 (2).xlsx
附件【附件2:2020年部门决算编制说明范本.docx

主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室    协办单位:各镇(街道)、区级各部门

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