2024年部门预算 |
2024年02月01日 |
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 908.53 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 53.23 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 929.46 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 908.53 | 本 年 支 出 合 计 | 982.69 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 74.15 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 982.69 | 支 出 总 计 | 982.69 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 982.69 | 74.15 | 908.53 | |||||||||
982.69 | 74.15 | 908.53 | ||||||||||
166001 | 眉山市彭山区应急管理局机关户 | 982.69 | 74.15 | 908.53 |
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 982.69 | 688.08 | 294.60 | ||||||
982.69 | 688.08 | 294.60 | |||||||
眉山市彭山区应急管理局机关户 | 982.69 | 688.08 | 294.60 | ||||||
221 | 02 | 01 | 166001 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 | |||
224 | 01 | 01 | 166001 | 行政运行 | 393.31 | 393.31 | |||
224 | 01 | 02 | 166001 | 一般行政管理事务 | 30.95 | 30.95 | |||
224 | 01 | 06 | 166001 | 安全监管 | 79.30 | 79.30 | |||
224 | 01 | 08 | 166001 | 应急救援 | 30.00 | 30.00 | |||
224 | 01 | 50 | 166001 | 事业运行 | 241.54 | 241.54 | |||
224 | 01 | 99 | 166001 | 其他应急管理支出 | 75.20 | 75.20 | |||
224 | 05 | 99 | 166001 | 其他地震事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||
224 | 07 | 03 | 166001 | 自然灾害救灾补助 | 59.15 | 59.15 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 908.53 | 一、本年支出 | 982.69 | 982.69 | ||
一般公共预算拨款收入 | 908.53 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 74.15 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 74.15 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | ||||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 53.23 | 53.23 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | 929.46 | 929.46 | ||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 1,056.84 | 908.53 | 908.53 | 688.08 | 220.45 | 148.30 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | |||||||||||||||||||||||||||
1,056.84 | 908.53 | 908.53 | 688.08 | 220.45 | 148.30 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
眉山市彭山区应急管理局机关户 | 1,056.84 | 908.53 | 908.53 | 688.08 | 220.45 | 148.30 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | |||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 567.97 | 567.97 | 567.97 | 567.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 166001 | 基本工资 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 166001 | 津贴补贴 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 166001 | 奖金 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 166001 | 绩效工资 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 166001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 166001 | 职业年金缴费 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 166001 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 166001 | 公务员医疗补助缴费 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 166001 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 166001 | 工伤保险 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 166001 | 失业保险 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 166001 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 166001 | 其他工资福利支出 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 166001 | 临聘人员工资 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 370.47 | 340.47 | 340.47 | 120.02 | 220.45 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 166001 | 办公费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 43.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 166001 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 166001 | 差旅费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 32.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 166001 | 培训费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 166001 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 166001 | 劳务费 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 4.50 | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 166001 | 委托业务费 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 166001 | 工会经费 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 166001 | 福利费 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 166001 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 166001 | 其他交通费用 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 166001 | 其他商品和服务支出 | 76.43 | 46.43 | 46.43 | 10.18 | 36.25 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 166001 | 党组织活动经费 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 166001 | 其他商品服务支出 | 71.25 | 41.25 | 41.25 | 5.00 | 36.25 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 22.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 166001 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 166001 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 96.30 | 96.30 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 99 | 166001 | 其他支出 | 96.30 | 96.30 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 982.69 | 908.53 | 74.15 | ||||
982.69 | 908.53 | 74.15 | |||||
眉山市彭山区应急管理局 | 982.69 | 908.53 | 74.15 | ||||
221 | 02 | 01 | 166 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 | |
224 | 01 | 01 | 166 | 行政运行 | 393.31 | 393.31 | |
224 | 01 | 02 | 166 | 一般行政管理事务 | 30.95 | 30.95 | |
224 | 01 | 06 | 166 | 安全监管 | 79.30 | 79.30 | |
224 | 01 | 08 | 166 | 应急救援 | 30.00 | 30.00 | |
224 | 01 | 50 | 166 | 事业运行 | 241.54 | 241.54 | |
224 | 01 | 99 | 166 | 其他应急管理支出 | 75.20 | 75.20 | |
224 | 05 | 99 | 166 | 其他地震事务支出 | 20.00 | 5.00 | 15.00 |
224 | 07 | 03 | 166 | 自然灾害救灾补助 | 59.15 | 59.15 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 688.08 | 568.06 | 120.02 | |||
688.08 | 568.06 | 120.02 | ||||
166001 | 眉山市彭山区应急管理局机关户 | 688.08 | 568.06 | 120.02 | ||
301 | 工资福利支出 | 567.97 | 567.97 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 147.60 | 147.60 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 56.84 | 56.84 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 117.93 | 117.93 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 48.65 | 48.65 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.38 | 59.38 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.69 | 29.69 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.32 | 16.32 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.35 | 5.35 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.67 | 0.67 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.11 | 1.11 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 53.23 | 53.23 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.22 | 31.22 | |
301 | 99 | 3019901 | 临聘人员工资 | 31.22 | 31.22 | |
302 | 商品和服务支出 | 120.02 | 120.02 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 43.00 | 43.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 32.00 | 32.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.18 | 5.18 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.17 | 5.17 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.18 | 10.18 | |
302 | 99 | 3029901 | 党组织活动经费 | 5.18 | 5.18 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 294.60 | ||||
294.60 | |||||
眉山市彭山区应急管理局机关户 | 294.60 | ||||
一般行政管理事务 | 30.95 | ||||
224 | 01 | 02 | 166001 | 重点工作经费 | 30.95 |
安全监管 | 79.30 | ||||
224 | 01 | 06 | 166001 | 省级安全社区建设经费 | 5.20 |
224 | 01 | 06 | 166001 | 安全生产监管经费 | 59.10 |
224 | 01 | 06 | 166001 | 安全生产专班运行经费 | 15.00 |
应急救援 | 30.00 | ||||
224 | 01 | 08 | 166001 | 市化工企业专业救援队装备物资经费(2022) | 30.00 |
其他应急管理支出 | 75.20 | ||||
224 | 01 | 99 | 166001 | 应急管理防灾减灾专项经费 | 72.00 |
224 | 01 | 99 | 166001 | 乡村振兴及“双创”专项经费 | 3.20 |
其他地震事务支出 | 20.00 | ||||
224 | 05 | 99 | 166001 | 地震观测台站运行项目经费 | 5.00 |
224 | 05 | 99 | 166001 | 防震减灾综合能力建设项目 | 15.00 |
自然灾害救灾补助 | 59.15 | ||||
224 | 07 | 03 | 166001 | 冬春救助资金 | 11.00 |
224 | 07 | 03 | 166001 | 地质灾害应急处置专项资金 | 48.15 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |||
8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | ||||
166001 | 眉山市彭山区应急管理局机关户 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | ||
报表编号:510000_0013lastmb | |||||||||||
部门项目支出绩效目标表(2024年度) | |||||||||||
金额:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
166-眉山市彭山区应急管理局 | 984.69 | ||||||||||
166001-眉山市彭山区应急管理局机关户 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | 31.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51000021R000000019958-其他支出 | 0.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321R000000026655-工资性支出(行政) | 130.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321R000000026769-工资性支出(事业) | 128.73 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321R000000026771-社会保障缴费(行政) | 55.86 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321R000000026773-社会保障缴费(事业) | 56.65 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321R000000026775-住房公积金(行政) | 26.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321R000000026777-住房公积金(事业) | 26.93 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140321T000000181235-省级安全社区建设经费 | 5.20 | 省级安全社区建设 | 产出指标 | 数量指标 | 建成省级安全社区 | ≥ | 10 | 座(处) | 30 | 正向指标 | |
质量指标 | 完成省级安全社区建设任务 | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运营起安全社区为好 | 定性 | 良好 | 个 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51140321T000000181248-安全生产监管经费 | 59.10 | 监管全区安全生产工作 | 产出指标 | 数量指标 | 监管全区安全生产工作 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 正向指标 | |
时效指标 | 全年持续监管 | = | 365 | 天 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区安全生产 | 定性 | 安全 | 件 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区人民生命财产安全 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51140321Y000000026782-公务交通补贴 | 12.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51140321Y000000026784-党组织活动经费 | 5.18 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51140321Y000000026785-工会及福利费 | 10.34 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51140322T000000307656-市化工企业专业救援队装备物资经费(2022) | 30.00 | 提升安全生产事故救援能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障全区救援覆盖率 | = | 100 | % | 30 | ||
时效指标 | 全区全年应急救援 | = | 365 | 天 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会全覆盖 | ≥ | 100 | % | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
51140322T000000424678-地震观测台站运行项目经费 | 5.00 | 负责全区地震监测和重大异常核实,负责全区地震台网和地震信息系统建设、运行与维护工作 | 产出指标 | 质量指标 | 保障全区人民生命财产安全 | ≥ | 90 | 人 | 30 | ||
时效指标 | 全年进行监测 | ≥ | 365 | 天 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对重大异常做出迅速响应率 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51140322T000000434492-应急管理防灾减灾专项经费 | 72.00 | 应急管理防灾减灾,保障财产人身安全、 | 产出指标 | 质量指标 | 保障全区人民损失 | ≥ | 90 | % | 30 | ||
时效指标 | 全年保障 | = | 365 | 天 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防灾减灾,保障财产人身安全 | 定性 | 优 | 人数 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51140322T000004703448-乡村振兴及“双创”专项经费 | 3.20 | 开展乡镇振兴工作及双创成果巩固,提升群众幸福感 | 产出指标 | 质量指标 | 继续巩固双创成果,形成文明、卫生新风尚为好 | 定性 | 好 | 30 | |||
时效指标 | 全年完成政府目标 | = | 365 | 天 | 20 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 区域乡村振兴政策宣讲覆盖率 | ≥ | 90 | % | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51140322T000005525120-冬春救助资金 | 13.00 | ||||||||||
51140323R000007746005-基础绩效奖(事业) | 56.15 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140323R000007746218-基础绩效奖(行政) | 55.91 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51140323T000009502996-地质灾害应急处置专项资金 | 48.15 | ||||||||||
51140323T000009773532-防震减灾综合能力建设项目 | 15.00 | ||||||||||
51140324T000011277803-安全生产专班运行经费 | 15.00 | 安全生产专班运行经费,对全区企业进行安全生产监督检查。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年监管次数 | ≥ | 10 | 次 | 15 | ||
质量指标 | 企业安全生产 | 定性 | 安全 | 10 | |||||||
时效指标 | 确保安全天数 | ≥ | 365 | 天 | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 稳定 | 30 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | |||||
51140324T000011376387-重点工作经费 | 30.95 | 用于重点工作开支 | 产出指标 | 数量指标 | 对全区企业进行安全生产监督检查 | ≥ | 50 | 次 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少人民群众生命财产损失 | ≥ | 50 | 次 | 40 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51140324Y000010662859-日常公用经费 | 92.50 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 | |||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。 | |||||||||||
适用地区:全省范围(省、市州、县区) | |||||||||||
适用用户:财政用户、单位用户 |
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门名称 | 眉山市彭山区应急管理局 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | (一)以“党建引领”强化政治建设。建好先锋堡垒,守护民心,打造“红色应急”党建品牌,引导党员深入基层、深入群众身边眼前,牢牢把握“以高水平安全服务高质量发展、以新安全格局保障新发展格局”主线。(二)以“学习教育”提升队伍素质。以“弘扬伟大建党精神 争做新时代应急先锋”为主题,坚守为民初心、担负应急使命,扎实推进应急干部队伍建设。(三)以“依法治安”提升两大能力。提前谋划部署“安全生产治本攻坚三年行动”,从以下几方面入手,积极提升企业落实安全生产主体责任的能力和行业的监管能力。(四)以“智慧应急”提升处置能力。一是智慧监管。升级远程监控系统,将重点企业、重要点位纳入远程监控范围,时时调取作业现场安全防范情况,督促企业严格落实安全生产主体责任;二是智慧防范。推进单班作业10人以上涉及粉尘爆炸企业的预警系统接入工作;加快推进“智慧矿山”建设,以“机械化、自动化、信息化、智能化”为目标,指导非煤矿山开展井下系统改造,实施自动化排水系统改造,改造安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救等系统,配合建设市、区县(园区)统一的矿山安全风险远程监测预警系统,鼓励开展井下通信基站建设,进一步提升风险监测预警水平,切实减少高风险岗位作业人数。三是智慧处置。加快接入数据信息到区应急指挥综合平台,整合水利、规自、林业、公安等各方面资源,统一指挥调度,提高应急救援效率。 彭山区将自觉践行以人民为中心的发展思想,以“时时放心不下”的使命感统筹抓好发展和安全两件大事,积极探索,大胆实践,持续筑牢安全发展防线。全力以赴防风险、除隐患、保安全,清醒研判形势,统筹发展和安全,全面落实国务院安委会“十五条硬措施”,慎终如始抓好安全生产各项工作,切实维护人民群众生命财产安全。 |
||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
(六)以“智慧应急”提升处置能力。 | 一是智慧监管。升级远程监控系统,将重点企业、重要点位纳入远程监控范围,时时调取作业现场安全防范情况,督促企业严格落实安全生产主体责任;二是智慧防范。推进单班作业10人以上涉及粉尘爆炸企业的预警系统接入工作;加快推进“智慧矿山”建设,以“机械化、自动化、信息化、智能化”为目标,指导非煤矿山开展井下系统改造,实施自动化排水系统改造,改造安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救等系统,配合建设市、区县(园区)统一的矿山安全风险远程监测预警系统,鼓励开展井下通信基站建设,进一步提升风险监测预警水平,切实减少高风险岗位作业人数。三是智慧处置。加快接入数据信息到区应急指挥综合平台,整合水利、规自、林业、公安等各方面资源,统一指挥调度,提高应急救援效率。 | ||||||
( 四)深入推进企业双重预防机制工作 | 督促企业落实安全生产全员责任制,持续推动企业安全生产标准化建设,确保全区危化、化工企业及加油站安全生产标准化达到三级以上。依托省应急厅、经信厅制定的《四川省工贸行业涉危险化学品安全管理指导手册》,以指导四川金维新道路工程材料有限公司新建危化品仓库项目为实践,结合我区实际细化相应的监管指南,为全市提升新型工贸企业监管水平贡献彭山力量。 | ||||||
(五)提升化工园区监管水平 | 深入剖析园区安全管理现状,制定涉及危险化学品等新行业、新工艺、新材料、新模式企业“四张责任清单”,严格落实“一园一策”,科学有效从源头管控风险。 | ||||||
(三)以“依法治安”提升两大能力。 | 提前谋划部署“安全生产治本攻坚三年行动”,从以下几方面入手,积极提升企业落实安全生产主体责任的能力和行业的监管能力。一是建立行政执法监督员队伍,聘请各领域专家,对机关内部监管执法队伍进行传帮带,为企业安全把脉问诊,边检查边点评,提升监管执法干部精准发现问题、解决问题的能力,从而达到从“专家手把手教学”到“监管执法队伍独立检查”的转变。二是优化监管执法方式。探索建立与园区、经信、环保等职能部门监管力量联动协作机制,共同拟定执法计划,集中开展联合式、审计式、解剖式执法,严肃查处各类安全生产非法、对违法情节严重,涉嫌刑事责任的,坚决移送司法机关处理。解决多头执法、重复执法问题,切实为企业减轻负担。 | ||||||
(一)以“党建引领”强化政治建设。 | 一是加强党建工作与业务工作的深度融合,积极发挥党组织的战斗堡垒作用.二是进行积分制管理,将应急工作与服务群众具体实践紧密结合,通过企业“点菜”,党员“接单”的方式,针对性地服务企业,对服务成效进行积分管理,加强成果考核评价,营造党员干部追赶超氛围。三是落实“三会一课”“支部主题党日”等制度,加强党的创新理论学习,提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | ||||||
(二)以“学习教育”提升队伍素质。 | 一是打造学习型机关,针对应急干部队伍专业化程度不高、知识结构偏弱的特点,强化教育培训,提升综合素质。二是通过市局每周五举办的“半日培训”课堂和机关内部每月例行培训,学习应急系统应知应会法律法规和业务知识,提升全体人员综合能力和业务人员专业化水平。三是建立“应急智库”,聘请专家动态收集提供应急系统专业学习资料,从班子成员等关键少数着手,开展线上学习交流和成果分享,营造良好学习氛围。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 重大事故隐患排查单位数量 | ≥ | 1989 | 户(套) | 20 | |
质量指标 | 完善制度机制,修订预案及规章制度数 | ≥ | 40 | 项 | 20 | ||
时效指标 | 确保全区人民群众生命财产安全 | = | 365 | 天 | 5 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保企业安全生产,提高经济效益 | 定性 | 提升经济效益 | 10 | ||
社会效益指标 | 安全生产、防灾减灾 | ≥ | 365 | 天 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 加强企业安全生产监管,减少安全生产事故发生率。 | ≥ | 365 | 天 | 10 | |
社会成本指标 | 加强安全生产监管,减少人民群众生命财产损失。 | ≥ | 365 | 天 | 5 | ||
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