眉山市彭山区图书馆2025年部门预算编制的说明
发布时间:2025-01-21     发文机构:区文化广播电视和旅游局

眉山市彭山区图书馆

2025年部门预算编制的说明


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

单位全称:眉山市彭山区图书馆,馆长:刘翔,办公室电话:37625300。要职能保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。<图书/文献/报刊/金色拓片/音像资料>采编与储藏,图书资料借阅;图书馆学研究。

   (二)2025年工作重点

做好图书馆公共文化阵地建设

强化馆内数据统计与分析能力,丰富馆藏资源,深化总分馆体系建设拓宽资源推广渠道,提升读者覆盖面

丰富馆内数字资源

全面升级网站与平台维护深化数据库建设整合并优化数字资源加大数字资源宣传推广力度深化跨区域交流与协作

优化阅读品牌建设

活动品牌提档升级,扩展新品牌活动,强化“行阅彭山”文旅融合品牌,丰富“寿乡大讲堂”内容,创新“彭脉望”系列文创产品。

做好特殊人群服务

优化特殊人群(包括未成年人、残疾人、农民工、老年人等)的阅读及活动服务

志愿者队伍建设

大力打造“彭图行阅使者”志愿者服务品牌

1)在周末、寒暑假等高峰期,高效开展馆务志愿者及临时活动志愿者的常态招募工作,确保团队活力充沛。

2)实施系统化的培训与管理体系,提升志愿者的专业技能与服务水平,确保服务质量。

3)设立公正的优秀志愿者选拔机制,表彰在志愿服务中表现突出的个人,通过完善的激励制度,包括举行隆重的颁奖仪式,进一步激发志愿者的积极性与归属感。

二、部门概况

眉山市彭山区图书馆2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个,其中行政单位及参公事业单位0个,事业单位1个。 2024年末眉山市彭山区图书馆在职职工5人,其中:行政人员0人,参公0人,事业人员5人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区图书馆收入预算总额为2122189.18元,其中:财政拨款收入2100189.18元,上年结转22000元。相应安排支出预算2122189.1元,其中:文化旅游体育与传媒支出1903680.38元,社会保障和就业支出99679.98元,卫生健康支出36013.1元,住房保障支出82815.72元。2025年眉山市彭山区图书馆预算收支较2024减少165275.55元,其中:基本支出减少27991.55元,原因是职业年金减少;项目支出减少137284元,原因是2025年项目经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区图书馆预算安排支出主要用于保障机关运行,人员经费支出和日常公用经费支出开展、 图书馆购置书籍、报刊经费,图书馆新馆运行保障项目经费, 共享书柜维护服务及共享空间建设项目开展经费,下达公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放上级补助资金。

基本支出994189.18元,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下:办公费43000元,差旅费72000元,公务接待费2000元,其他商品和服务支出33000元。

项目支出1128000元,主要用于 图书馆、其他文化旅游体育与传媒支出。分别为: 图书馆购置书籍、报刊经费700000元,图书馆新馆运行保障项目经费270000元, 共享书柜维护服务及共享空间建设项目100000元,下达公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放上级补助资金22000  机关后勤服务经费36000

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)1070000元,主要用于图书馆购置书籍、报刊, 图书馆新馆运行保障经费等项目开展。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化旅游体育与传媒支出(项)22000元,主要用于公共图书馆,美术馆,文化馆(站)免费开放上级补助资金。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(项)811680.38元,主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)95595.52元,主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。

)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)4080.44元,主要用于缴纳机关单位工伤失业保险支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26894.2元,主要用于缴纳单位医疗保险支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9118.9元,主要用于缴纳单位事业人员其他医疗补助支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82815.72元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出650000元。其中采购货物650000元。

六、重点项目绩效目标

1、图书馆购置书籍、报刊经费700000元。

该项目主要用于采购图书及订阅报刊杂志等支出。

   2、图书馆新馆运行保障经费270000元。

该项目主要用于新馆日常运行维护等支出。

七、 国有资产占有使用说明

截止2024年底,眉山市彭山区图书馆车辆0辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费:为保障单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


眉山市彭山区图书馆

2025年1月21日


  

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