2024年3月14日至6月13日对我局2023年度部门预算执行情况进行了审计,针对审计发现的问题,我局高度重视,多次召开党组会推进问题整改。现将整改情况公示如下。
一、关于执行财经纪律方面的问题
针对漏记固定资产的问题立即进行了补记,今后采购固定资产后,有关规定和程序及时进行登记。规范使用四川省公务用车管理平台,规范公车管理。严格按采购程序,做好单位采购工作,完成每项采购任务闭环。对验收不一致的设备补充询价资料,今后加强对重点环节的监督检查。
二、关于参与财政专项资金分配管理方面存在的问题
已完善《眉山市彭山区市场监督管理局财务内控制度》,加强资金监管,专款专用,及时推进项目,提高资金使用绩效。加强“个转企”走访和核实,提升“个转企”质量。
三、其它方面存在的问题
一是已制定了内部审计制度,今后严格按照制度开展单位内部审计,加强内审管理。二是严格按照《眉山市彭山区市场监督管理局扣押、没收物品管理和处置办法(试行)》,将扣押物品全部放于库房。
四、下一步工作打算
我局将进一步落实整改措施,严格执行内控制度,加强固定资产管理,公车管理以及资金监管,提高资金使用绩效,适时开展“回头看”,巩固整改成效,防止类似问题再次发生。
眉山市彭山区市场监督管理局
2024年9月2日